Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-12 · OIB 89692114282 · Poništi presjek

Isplaćeno 88.356 € u 41 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade88.356 €41
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-1288.356 €41
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
23955 09030069 obveze za naplaćene tuđe prihode29.082 €2
3223 09030004 energija21.200 €2
4221 09030057 uredska oprema i namještaj10.922 €1
3299 09010093 ostali nespomenuti rashodi poslovanja8.652 €4
3111 09030027 plaće za redovan rad8.186 €2
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza2.319 €2
3234 09030012 komunalne usluge2.103 €2
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje1.351 €2
3121 09030028 ostali rashodi za zaposlene1.200 €3
3291 09030019 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično726 €2
3693 09010134 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenos600 €1
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi567 €1
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život243 €2
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje241 €1
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge226 €2
3238 09030017 računalne usluge123 €1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume107 €1
3239 09030018 ostale usluge94 €1
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge94 €1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika74 €1
3211 09030001 službena putovanja68 €1
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa51 €1
3433 09030026 zatezne kamate30 €1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja29 €1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća27 €1
3293 09030021 reprezentacija22 €1
3294 09030022 članarine i norme19 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
24. 12. 2024.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEPREHRANA UČ. MINISTARSTVO ZA STUDENI 2024A023109A3109042395512.850 €23955
24. 12. 2024.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEMAT.TROŠKOVI-12/2024.A023109A3109013234903 €55
24. 12. 2024.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEISPLATA REGRESA-FAZA VIIA011209T1209173693600 €3693
24. 12. 2024.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEMAT.TROŠKOVI-12/2024.A023109A3109013221567 €55
24. 12. 2024.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEMAT.TROŠKOVI-12/2024.A023109A3109013224241 €55
24. 12. 2024.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEMAT.TROŠKOVI-12/2024.A023109A3109013231231 €55
24. 12. 2024.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEMAT.TROŠKOVI-12/2024.A023109A3109013238123 €55
24. 12. 2024.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEMAT.TROŠKOVI-12/2024.A023109A3109013225107 €55
24. 12. 2024.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEMAT.TROŠKOVI-12/2024.A023109A310901329996 €55
24. 12. 2024.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEMAT.TROŠKOVI-12/2024.A023109A310901323994 €55
24. 12. 2024.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEMAT.TROŠKOVI-12/2024.A023109A310901323694 €55
24. 12. 2024.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEOBUKA PRVE POMOĆIA023109A310905329993 €3299
24. 12. 2024.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEMAT.TROŠKOVI-12/2024.A023109A310901321374 €55
24. 12. 2024.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEMAT.TROŠKOVI-12/2024.A023109A310901321168 €55
24. 12. 2024.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEMAT.TROŠKOVI-12/2024.A023109A310901343151 €55
24. 12. 2024.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEMAT.TROŠKOVI-12/2024.A023109A310901323744 €55
24. 12. 2024.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEMAT.TROŠKOVI-12/2024.A023109A310901343330 €55
24. 12. 2024.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEMAT.TROŠKOVI-12/2024.A023109A310901323329 €55
24. 12. 2024.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEMAT.TROŠKOVI-12/2024.A023109A310901322727 €55
24. 12. 2024.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEMAT.TROŠKOVI-12/2024.A023109A310901329322 €55
24. 12. 2024.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEMAT.TROŠKOVI-12/2024.A023109A310901329419 €55
23. 12. 2024.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEREF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREMEA023109K310901422110.922 €4221
23. 12. 2024.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEPOM. U NASTAVI-BOŽIČNICA 2024.A023109A3109083121600 €3121
20. 12. 2024.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEAKONT. ENERGIJE ZA STUDENI I PROSINAC 24A023109A310901322311.500 €3223
20. 12. 2024.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEPRIJEVOZ ŽUTI BUS ZA SUDENI 2024.A023109A31090132312.088 €3231
20. 12. 2024.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKESRED.ZA KOM.USLUGE-ODVOZ OTPADAA023109A31090132341.200 €3234
20. 12. 2024.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKENAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA 11. M JA023109A3109013291363 €3291
20. 12. 2024.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKESUFIN. PROJEKTA STP-TEHNIČAR, 11.2024.A023109T3109033237182 €3237
19. 12. 2024.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEKORIŠTENJE BAZENA PREMA SPORAZUMU ZA 11./2024.A023109A31090532992.671 €3299
12. 12. 2024.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEPLAĆA-11/2024.A023109A31090231116.498 €55
12. 12. 2024.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEEU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 11/24A011209T12091432995.792 €3299
12. 12. 2024.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEPLAĆA-11/2024.A023109A31090831111.688 €55
12. 12. 2024.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEPLAĆA-11/2024.A023109A31090231321.072 €55
12. 12. 2024.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEPLAĆA-11/2024.A023109A3109083132279 €55
12. 12. 2024.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEPLAĆA-11/2024.A023109A3109023212154 €55
12. 12. 2024.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEPLAĆA-11/2024.A023109A310908321289 €55
5. 12. 2024.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEPROD.BORAVAK-DAR DJECI SV.NIKOLA-2024.A023109A3109023121400 €3121
4. 12. 2024.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKENAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA-10/2024.A023109A3109013291363 €3291
4. 12. 2024.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEDAR ZA DJECU 2024. - POM.U NASTAVIA023109A3109083121200 €3121
3. 12. 2024.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEPREHRANA UČ.MINISTARSTVO ZA LISTOPAD 24A023109A3109042395516.231 €23955
3. 12. 2024.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEENERGIJA-10/2024.A023109A31090132239.700 €3223

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.