Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-02 · OIB 67787842481 · Poništi presjek

Isplaćeno 44.080 € u 35 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade44.080 €35
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard24.871 €14
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo13.143 €20
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava6.066 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2025-0244.080 €35
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030028 plaće za redovan rad18.232 €4
3693 09010113 tekući prijenosi između pror.kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava - oš6.066 €1
3232 09030010 usluge tekućeg i investicijskog održavanja4.810 €1
3223 09030005 energija4.500 €1
3132 09030030 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje2.980 €3
3239 09030019 ostale usluge2.548 €2
3234 09030013 komunalne usluge1.188 €1
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi682 €1
3212 09030031 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život439 €3
3222 09030033 materijal i sirovine335 €1
3121 09030029 ostali rashodi za zaposlene318 €1
3231 09030009 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza255 €1
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje249 €1
3237 09030017 intelektualne i osobne usluge234 €2
3211 09030001 službena putovanja207 €1
3238 09030018 računalne usluge199 €1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume185 €1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika182 €1
3299 09030025 ostali nespomenuti rashodi poslovanja169 €1
3236 09030016 zdravstvene i veterinarske usluge95 €1
3431 09030026 bankarske usluge i usluge platnog prometa56 €1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća49 €1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja31 €1
3433 09030027 zatezne kamate30 €1
3294 09030023 članarine i norme22 €1
3293 09030022 reprezentacija19 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
27. 2. 2025.OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆAZAŠTITARSKE USLUGE ZA SIJEČANJ 2025.A023109A31090132392.375 €3239
21. 2. 2025.OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆAUSLUGE TEK.I INVEST.ODRŽ.-I.KVARTALA023109A31090132324.810 €3232
21. 2. 2025.OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2025.A023109A31090132341.188 €55
21. 2. 2025.OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2025.A023109A3109013221682 €55
21. 2. 2025.OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2025.A023109A3109013231255 €55
21. 2. 2025.OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2025.A023109A3109013224249 €55
21. 2. 2025.OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2025.A023109A3109013211207 €55
21. 2. 2025.OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2025.A023109A3109013238199 €55
21. 2. 2025.OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆASUFIN.PROJEKTA STP-TEHNIČARI 01./25.A023109T3109033237192 €3237
21. 2. 2025.OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2025.A023109A3109013225185 €55
21. 2. 2025.OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2025.A023109A3109013213182 €55
21. 2. 2025.OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2025.A023109A3109013239173 €55
21. 2. 2025.OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2025.A023109A3109013299169 €55
21. 2. 2025.OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2025.A023109A310901323695 €55
21. 2. 2025.OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2025.A023109A310901343156 €55
21. 2. 2025.OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2025.A023109A310901322749 €55
21. 2. 2025.OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2025.A023109A310901323741 €55
21. 2. 2025.OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2025.A023109A310901323331 €55
21. 2. 2025.OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2025.A023109A310901343330 €55
21. 2. 2025.OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2025.A023109A310901329422 €55
21. 2. 2025.OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2025.A023109A310901329319 €55
17. 2. 2025.OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆAAKONTACIJA ENERGIJA ZA SIJEČANJ 2025A023109A31090132234.500 €3223
13. 2. 2025.OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆAPLAĆA ZA 01/2025.A023109A310902311114.522 €55
13. 2. 2025.OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆAEU PUN PLAĆA I KOORD. FAZA VII 01/25A011209T12091736936.066 €3693
13. 2. 2025.OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆAPLAĆA ZA 01/2025.A023109A31090831112.722 €55
13. 2. 2025.OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆAPLAĆA ZA 01/2025.A023109A31090231322.396 €55
13. 2. 2025.OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆAPLAĆA ZA 01/2025.A023109A3109073111817 €55
13. 2. 2025.OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆAPLAĆA ZA 01/2025.A023109A3109083132449 €55
13. 2. 2025.OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆAPLAĆA ZA 01/2025.A023109A3109023212346 €55
13. 2. 2025.OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆAPLAĆA ZA 01/2025.A023109A3109023121318 €55
13. 2. 2025.OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆAPLAĆA PRODUŽENI BORAVAK, HZZO 01.2025.A023109A3109023111172 €3111
13. 2. 2025.OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆAPLAĆA ZA 01/2025.A023109A3109073132135 €55
13. 2. 2025.OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆAPLAĆA ZA 01/2025.A023109A310908321273 €55
13. 2. 2025.OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆAPLAĆA ZA 01/2025.A023109A310907321219 €55
7. 2. 2025.OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆANABAVA HRANE IZ EKO UZGOJ ZA SIJEČANJ 25A023109A3109043222335 €3222

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.