Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-06 · OIB 90515285700 · Poništi presjek

Isplaćeno 52.828 € u 36 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade52.828 €36
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2025-0652.828 €36
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030028 plaće za redovan rad14.661 €3
27311 09010140 obveze za naplaćene tuđe prihode11.609 €2
3222 09030033 materijal i sirovine8.922 €1
3223 09030005 energija4.500 €1
3121 09030029 ostali rashodi za zaposlene3.600 €2
3236 09030016 zdravstvene i veterinarske usluge3.079 €2
3132 09030030 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje2.326 €2
3234 09030013 komunalne usluge950 €1
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi550 €1
3212 09030031 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život397 €2
3211 09030001 službena putovanja317 €2
3812 09030072 tekuće donacije u naravi307 €1
3291 09030020 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično206 €1
3231 09030009 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza204 €1
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje196 €1
3238 09030018 računalne usluge159 €1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika149 €1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume146 €1
3299 09030025 ostali nespomenuti rashodi poslovanja137 €1
3239 09030019 ostale usluge136 €1
3237 09030017 intelektualne i osobne usluge116 €2
3431 09030026 bankarske usluge i usluge platnog prometa41 €1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća39 €1
3433 09030027 zatezne kamate25 €1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja23 €1
3293 09030022 reprezentacija18 €1
3294 09030023 članarine i norme15 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 6. 2025.OŠ BOROVJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.A023109A3109013234950 €55
30. 6. 2025.OŠ BOROVJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.A023109A3109013221550 €55
30. 6. 2025.OŠ BOROVJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.A023109A3109013231204 €55
30. 6. 2025.OŠ BOROVJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.A023109A3109013224196 €55
30. 6. 2025.OŠ BOROVJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.A023109A3109013211167 €55
30. 6. 2025.OŠ BOROVJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.A023109A3109013238159 €55
30. 6. 2025.OŠ BOROVJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.A023109A3109013213149 €55
30. 6. 2025.OŠ BOROVJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.A023109A3109013225146 €55
30. 6. 2025.OŠ BOROVJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.A023109A3109013299137 €55
30. 6. 2025.OŠ BOROVJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.A023109A3109013239136 €55
30. 6. 2025.OŠ BOROVJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.A023109A310901323677 €55
30. 6. 2025.OŠ BOROVJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.A023109A310901343141 €55
30. 6. 2025.OŠ BOROVJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.A023109A310901322739 €55
30. 6. 2025.OŠ BOROVJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.A023109A310901323736 €55
30. 6. 2025.OŠ BOROVJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.A023109A310901343325 €55
30. 6. 2025.OŠ BOROVJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.A023109A310901323323 €55
30. 6. 2025.OŠ BOROVJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.A023109A310901329318 €55
30. 6. 2025.OŠ BOROVJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.A023109A310901329415 €55
23. 6. 2025.OŠ BOROVJESUF.PREHRANE GRAD ZA SIJEČANJ-LIPANJ 25.A023109A31090432228.922 €3222
17. 6. 2025.OŠ BOROVJEREGRES 2025-POMOĆNICI U NASTAVIA023109A31090831211.800 €3121
17. 6. 2025.OŠ BOROVJEREGRES ZA 2025. GODINUA023109A31090231211.800 €3121
12. 6. 2025.OŠ BOROVJEPLAĆA ZA 05/2025A023109A31090231117.749 €55
12. 6. 2025.OŠ BOROVJEPLAĆA ZA 05/2025A023109A31090831116.347 €55
12. 6. 2025.OŠ BOROVJEPLAĆA ZA 05/2025A023109A31090231321.279 €55
12. 6. 2025.OŠ BOROVJEPLAĆA ZA 05/2025A023109A31090831321.047 €55
12. 6. 2025.OŠ BOROVJEPLAĆA PRODUŽENI BORAVAK HZZO, 05.2025.A023109A3109023111565 €3111
12. 6. 2025.OŠ BOROVJEPLAĆA ZA 05/2025A023109A3109023212233 €55
12. 6. 2025.OŠ BOROVJEPLAĆA ZA 05/2025A023109A3109083212163 €55
12. 6. 2025.OŠ BOROVJEPLAĆA ZA 05/2025A023109A3109083211150 €55
11. 6. 2025.OŠ BOROVJEENERGIJA ZA TRAVANJ 2025A023109A31090132234.500 €3223
10. 6. 2025.OŠ BOROVJEPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 04/2025A023109A3109042731110.593 €27311
10. 6. 2025.OŠ BOROVJE04/25-NAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORAA023109A3109013291206 €3291
6. 6. 2025.OŠ BOROVJESUF.PR.STP-TEHNIČARI 04/2025.A023109T310903323780 €3237
5. 6. 2025.OŠ BOROVJESISTEMATSKI- 5.2025.- 19 DJELATNIKAA023109A31090132363.002 €3236
2. 6. 2025.OŠ BOROVJEBESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2025.A011209T120915273111.016 €27311
2. 6. 2025.OŠ BOROVJEBESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2025.A023109T3109063812307 €3812

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.