Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-07 · OIB 89692114282 · Poništi presjek

Isplaćeno 55.827 € u 34 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade55.827 €34
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2025-0755.827 €34
Po kontu

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 7. 2025.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.A023109A31090132341.141 €55
31. 7. 2025.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.A023109A3109013221661 €55
31. 7. 2025.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.A023109A3109013231245 €55
31. 7. 2025.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.A023109A3109013224236 €55
31. 7. 2025.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.A023109A3109013211201 €55
31. 7. 2025.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.A023109A3109013238191 €55
31. 7. 2025.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.A023109A3109013213179 €55
31. 7. 2025.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.A023109A3109013225175 €55
31. 7. 2025.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.A023109A3109013299164 €55
31. 7. 2025.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.A023109A3109013239163 €55
31. 7. 2025.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.A023109A310901323692 €55
31. 7. 2025.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.A023109A310901343150 €55
31. 7. 2025.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.A023109A310901322747 €55
31. 7. 2025.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.A023109A310901323743 €55
31. 7. 2025.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.A023109A310901343330 €55
31. 7. 2025.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.A023109A310901323328 €55
31. 7. 2025.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.A023109A310901329322 €55
31. 7. 2025.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.A023109A310901329419 €55
30. 7. 2025.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEPREHRANA UČENIKA 06/25A023109A310904273116.968 €27311
28. 7. 2025.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEZAŠTITARSKE USLUGE ZA LIPANJ 2025.A023109A31090132393.000 €3239
25. 7. 2025.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEIZRADA PROCJENE I PLANA SIGURNOSTI U ŠK.A023109A31090132371.500 €3237
24. 7. 2025.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEENERGIJA-05-06/2025.A023109A31090132234.000 €3223
15. 7. 2025.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKESUF.PROJ.STP-TEHNIČARI SVIBANJ 2025.A023109T3109033237195 €3237
14. 7. 2025.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEPLAĆA ZA 06.2025.A023109A31090231116.835 €55
14. 7. 2025.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEPLAĆA ZA 06.2025.A023109A31090831111.738 €55
14. 7. 2025.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEPLAĆA ZA 06.2025.A023109A31090231321.128 €55
14. 7. 2025.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEPLAĆA ZA 06.2025.A023109A3109083132287 €55
14. 7. 2025.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEPLAĆA ZA 06.2025.A023109A3109023212154 €55
14. 7. 2025.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEPLAĆA ZA 06.2025.A023109A310908321296 €55
11. 7. 2025.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEEU PUN PLAĆA I KOORDIN.- FAZA VII 6/25A011209T12091736936.332 €3693
8. 7. 2025.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEZAŠTITARSKE USLUGE-05/2025.A023109A31090132392.850 €3239
7. 7. 2025.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEPRIJEVOZ ŽUTI BUS-05/2025.A023109A31090132312.177 €3231
7. 7. 2025.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE- SISTEMATSKI - 6.2025.- 9 DJELATNIKAA023109A31090132361.440 €3236
4. 7. 2025.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEPREHRANA MINISTARSTVO ZA SVIBANJ 2025A023109A3109042731113.440 €27311

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.