X GIMNAZIJA IVAN SUPEK
OIB 01896750020 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · srpanj 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, srpanj 202632.502 €
Stavke29
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. 7. 2026. | USL TEK. I INV. ODRŽ III KVARTAL+RAZLIKE | A024109A410901 | 3232 | 6.000 € | 3232 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3234 | 1.810 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3221 | 1.487 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3213 | 583 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3224 | 407 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3211 | 376 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3231 | 357 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3239 | 239 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3236 | 217 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3238 | 189 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3299 | 163 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3237 | 142 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3225 | 125 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3431 | 87 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3233 | 58 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3293 | 43 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3433 | 32 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3294 | 22 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3434 | 17 € | 55 |
| 24. 7. 2026. | REF.SREDST. ZA POLICE OSIGURANJA- I.RATA | A024109A410901 | 3292 | 1.048 € | 3292 |
| 23. 7. 2026. | NAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 06./2026. | A024109A410901 | 3291 | 838 € | 3291 |
| 17. 7. 2026. | TROŠKOVI ODVJETNIČKIH USLUGA | A024109A410902 | 3299 | 6.875 € | 3299 |
| 15. 7. 2026. | PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD - ZA 06/202 | A024109A410901 | 3212 | 5.999 € | 3212 |
| 14. 7. 2026. | POMOĆNICI U NASTAVI - PLAĆE 06/2026 | A024109A410903 | 3111 | 2.828 € | 55 |
| 14. 7. 2026. | POMOĆNICI U NASTAVI - PLAĆE 06/2026 | A024109A410903 | 3132 | 467 € | 55 |
| 14. 7. 2026. | POMOĆNICI U NASTAVI - PLAĆE 06/2026 | A024109A410903 | 3212 | 77 € | 55 |
| 10. 7. 2026. | ENERGIJA, SVIBANJ 2026. | A024109A410901 | 3223 | 1.058 € | 3223 |
| 10. 7. 2026. | NAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA 05/2026. | A024109A410901 | 3291 | 838 € | 3291 |
| 6. 7. 2026. | SUF. PROJEKTA E-TEHNIČARI 05/26 | A024109T410902 | 3237 | 121 € | 3237 |