Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

X GIMNAZIJA IVAN SUPEK

OIB 01896750020 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine1.106.133 €
Stavke857

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 01896750020, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
22. 12. 2025.SUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 11/25A024109T4109023237130 €3237
19. 12. 2025.REF. ZA SANACIJU BOČNOG ZIDA DIMNJAKAA024109K41090132326.233 €3232
18. 12. 2025.BOŽIĆNICA 2025.-POMOĆNICI U NASTAVIA024109A4109033121600 €3121
17. 12. 2025.NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 11/25A024109A4109013291558 €3291
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A41090132341.817 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A41090132211.498 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013213583 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013224410 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013211378 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013231356 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013239245 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013236224 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013238191 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013299143 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013237141 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013225124 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901343190 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901323356 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901329341 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901343331 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901329417 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901343417 €55
15. 12. 2025.ŠIZ-NABAVA MATERIJALA ZA PROVEDBU PROGRAA024109A4109073221700 €3221
15. 12. 2025.PLAĆA, ŠKOLA I ZAJEDNICA, 11/25A024109A4109073111168 €55
15. 12. 2025.PLAĆA, ŠKOLA I ZAJEDNICA, 11/25A024109A410907313228 €55
11. 12. 2025.PRIJEVOZ ZA 11/2025.A024109A41090132125.916 €3212
10. 12. 2025.11/2025. PLAĆA-POMOĆNICI U NASTAVIA024109A41090331112.663 €55
10. 12. 2025.11/2025. PLAĆA-POMOĆNICI U NASTAVIA024109A4109033132439 €55
10. 12. 2025.11/2025. PLAĆA-POMOĆNICI U NASTAVIA024109A410903321277 €55
8. 12. 2025.ENERGIJA, LISTOPAD 2025.A024109A4109013223800 €3223
26. 11. 2025.SUFIN. PROJ. E-TEHNIČARI 10/25A024109T4109023237113 €3237
25. 11. 2025.NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 10/25A024109A41090132911.396 €3291
13. 11. 2025.PLAĆA 10/2025.POMOĆ.U NASTAVIA024109A41090331113.032 €55
13. 11. 2025.PLAĆA 10/2025.POMOĆ.U NASTAVIA024109A4109033132500 €55
13. 11. 2025.PLAĆA 10/2025.POMOĆ.U NASTAVIA024109A410903321277 €55
12. 11. 2025.REF. ZA SERVIS DIJELA INSTALACIJE RASVJETEA024109K41090132327.739 €3232
12. 11. 2025.PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD 10.2025.A024109A41090132126.261 €3212
3. 11. 2025.ENERGIJA 09/2025.A024109A4109013223800 €3223
31. 10. 2025.MT 10/2025.A024109A41090132341.819 €55
31. 10. 2025.MT 10/2025.A024109A41090132211.494 €55
31. 10. 2025.MT 10/2025.A024109A4109013213586 €55
31. 10. 2025.MT 10/2025.A024109A4109013224409 €55
31. 10. 2025.MT 10/2025.A024109A4109013211378 €55
31. 10. 2025.MT 10/2025.A024109A4109013231359 €55
31. 10. 2025.MT 10/2025.A024109A4109013239240 €55
31. 10. 2025.MT 10/2025.A024109A4109013236221 €55
31. 10. 2025.MT 10/2025.A024109A4109013238190 €55
31. 10. 2025.MT 10/2025.A024109A4109013237143 €55
31. 10. 2025.MT 10/2025.A024109A4109013299142 €55
31. 10. 2025.MT 10/2025.A024109A4109013225126 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.