Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ NAD LIPOM

OIB 02082287342 · A011209T120917 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VII · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 2026406.678 €
Stavke215

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 02082287342, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901322570 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901323965 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901329965 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901323637 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901343120 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901322719 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901323717 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901343312 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901323311 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A31090132939 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A31090132947 €55
20. 5. 2026.AKONTACIJA ENERGIJE ZA 04/26A023109A31090132234.200 €3223
15. 5. 2026.REF.ZA PRIJEVOZ KUĆA-ŠKOLA 04/26.A023109A3109013231125 €3231
14. 5. 2026.EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 4/26A011209T120917369335.584 €3693
14. 5. 2026.PLAĆA-04/2026.A023109A31090831115.157 €55
14. 5. 2026.PLAĆA-04/2026.A023109A31090832371.653 €55
14. 5. 2026.PLAĆA-04/2026.A023109A3109083132851 €55
14. 5. 2026.PLAĆA-04/2026.A023109A310908321277 €55
6. 5. 2026.PREHRANA, MINISTARSTVO, 03/26A023109A310904273112.467 €27311
22. 4. 2026.PREHRANA, GRAD, 01-03/26A023109A31090432221.760 €3222
20. 4. 2026.REF.ZA PRIJEVOZ KUĆA-ŠKOLA 03/26.A023109A3109013231125 €3231
15. 4. 2026.NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 01,02/26A023109A31090132911.939 €3291
13. 4. 2026.EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 3/26A011209T120917369335.789 €3693
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090831114.910 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090832371.887 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A3109083132810 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A310908321277 €55
2. 4. 2026.AKONTACIJA ENERGIJE-03/2026A023109A31090132236.000 €3223
1. 4. 2026.PUN/STR KOM POSR FAZA VII USKRSN. 25/26A023109T31090831212.300 €3121
1. 4. 2026.POMOĆNICI U NASTAVI USKRSNICA 2026.A023109A3109083121400 €3121
30. 3. 2026.PREHRANA MINISTARSTVO ZA 02/2026.A023109A310904273112.603 €27311
30. 3. 2026.STP TEHNIČARI VELJAČA 2026.A023109T3109033237221 €3237
30. 3. 2026.SUFIN. PROJEKTA ATTEND TEHNIČAR, 02.2026A023109T3109033237165 €3237
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013234454 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013221263 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323197 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901322494 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901321180 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323876 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901321371 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901322570 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323965 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901329965 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323637 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901343120 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901322719 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323717 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901343312 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323311 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A31090132939 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.