GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O.
OIB 03744272526 · 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE · siječanj 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, siječanj 20263.327.802 €
Stavke71
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 21. 1. 2026. | PRIČUVA ZA 12/2025, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA | 99999999999999 | 3433 | 2 € | 228 |
| 20. 1. 2026. | GSKG PRIČUVA STANOVI ZA 12/25 | A011213A121302 | 3234 | 204.403 € | 229 |
| 20. 1. 2026. | UG.21/11-OBAVLJ.STRUČ.POSL.NAPLATE-11/2025 | 99999999999999 | 3239 | 182.028 € | 1771/0303/101 |
| 20. 1. 2026. | PAROMLINSKA 2A POTHODNIK PP ZA 11/25 | 99999999999999 | 3223 | 163 € | 1819/0303/101 |
| 20. 1. 2026. | PAROMLINSKA 2A POTHODNIK PP ZA 11/25 | 99999999999999 | 3223 | 24 € | 1821/0303/101 |
| 19. 1. 2026. | UG.81/2025-II NAKNADA ODRŽAV.KOMUN.INFRASTRUKTURE | 99999999999999 | 3232 | 1.143.000 € | 2345/0303/101 |
| 16. 1. 2026. | UG.81/2025-II NAKNADA ODRŽAV.KOMUN.INFRASTRUKTURE 12/25 | 99999999999999 | 3232 | 271.833 € | 2339/0303/101 |
| 16. 1. 2026. | USLUGE KUPALIŠTA DIANA ZA BESKUĆNIKE - PONUDA 05/2025 | 99999999999999 | 3239 | 597 € | 2354/0303/101 |
| 16. 1. 2026. | USLUGE KUPLIŠTA DIANA ZA BESKUĆNIKE - PONUDA 03/2025 | 99999999999999 | 3239 | 266 € | 2352/0303/101 |
| 16. 1. 2026. | USLUGE KUPALIŠTA DIANA ZA BESKUĆNIKE - PONUDA 04/2025 | 99999999999999 | 3239 | 266 € | 2353/0303/101 |
| 16. 1. 2026. | PRIČUVA ZA 12/2025. LOK. BJELOVARSKA 2 | 99999999999999 | 3234 | 245 € | 371-03/25-05/13-31/764 |
| 16. 1. 2026. | PRIČUVA ZA 12/2025, VILE VELEBITA 1/A | 99999999999999 | 3234 | 147 € | 02929880-180452060-2 |
| 16. 1. 2026. | PRIČUVA ZA 12/2025, RADMANOVAČKA 39 | 99999999999999 | 3234 | 95 € | 11380301-180452087-0 |
| 16. 1. 2026. | PRIČUVA ZA 12/2025, SV.MATEJA 93 | 99999999999999 | 3234 | 22 € | 09798420-180452079-4 |
| 16. 1. 2026. | PRIČUVA ZA 12/2025. LOK. BJELOVARSKA 32 | 99999999999999 | 3234 | 16 € | 371-03/25-05/13-32/734 |
| 15. 1. 2026. | UGOVOR-AŽURIRANJE STRUČNIH POSLOVA NAPLATE ZA 12/2025 | 99999999999999 | 3239 | 271.723 € | 2332/0303/101 |
| 15. 1. 2026. | PP PALMOTIĆEVA 30, OVRV-77976/22, 11893/25 | 99999999999999 | 3234 | 14.778 € | OVRV-11893/25,77976/22 |
| 15. 1. 2026. | PP PALMOTIĆEVA 30, OVRV-77976/22, 11893/25 | 99999999999999 | 3433 | 2.611 € | OVRV-11893/25,77976/22 |
| 15. 1. 2026. | PP PALMOTIĆEVA 30, OVRV-77976/22, 11893/25 | 99999999999999 | 3831 | 534 € | OVRV-11893/25,77976/22 |
| 15. 1. 2026. | PAROMLINSKA 2A POTHODNIK PP ZA 11/25 | 99999999999999 | 3223 | 154 € | 1820/0303/101 |
| 9. 1. 2026. | OBRADA IZDAVANJA NUV GENERALNIH RJEŠENJA ZA 2025 | 99999999999999 | 3239 | 139.298 € | 1851/0303/101 |