UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK
OIB 05060579018 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, 2026142.425 €
Stavke164
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026 | A024109A410901 | 3234 | 263 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026 | A024109A410901 | 3221 | 216 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026 | A024109A410901 | 3213 | 85 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026 | A024109A410901 | 3224 | 59 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026 | A024109A410901 | 3211 | 55 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026 | A024109A410901 | 3231 | 52 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026 | A024109A410901 | 3239 | 35 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026 | A024109A410901 | 3236 | 32 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026 | A024109A410901 | 3238 | 28 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026 | A024109A410901 | 3299 | 24 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026 | A024109A410901 | 3237 | 21 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026 | A024109A410901 | 3225 | 18 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026 | A024109A410901 | 3431 | 13 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026 | A024109A410901 | 3233 | 9 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026 | A024109A410901 | 3293 | 6 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026 | A024109A410901 | 3433 | 5 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026 | A024109A410901 | 3294 | 3 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026 | A024109A410901 | 3434 | 2 € | 55 |
| 13. 8. 2026. | PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 07./2026 | A024109A410901 | 3212 | 1.177 € | 3212 |
| 30. 7. 2026. | USL TEK. I INV.ODRŽ. III.KVARTAL+RAZLIKE | A024109A410901 | 3232 | 800 € | 3232 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3234 | 263 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3221 | 216 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3213 | 85 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3224 | 59 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3211 | 55 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3231 | 52 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3239 | 35 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3236 | 32 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3238 | 28 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3299 | 24 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3237 | 21 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3225 | 18 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3431 | 13 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3233 | 9 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3293 | 6 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3433 | 5 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3294 | 3 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3434 | 2 € | 55 |
| 29. 7. 2026. | ENERGIJA 06/26 | A024109A410901 | 3223 | 2.152 € | 3223 |
| 24. 7. 2026. | REF.SREDST. ZA POLICE OSIGURANJA- I.RATA | A024109A410901 | 3292 | 478 € | 3292 |
| 15. 7. 2026. | PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 06./2026 | A024109A410901 | 3212 | 1.370 € | 3212 |
| 15. 7. 2026. | PLAĆA DIZ 6.2026 | A024109A410907 | 3111 | 65 € | 55 |
| 15. 7. 2026. | PLAĆA DIZ 6.2026 | A024109A410907 | 3132 | 11 € | 55 |
| 10. 7. 2026. | SISTEMATSKI PREGLEDI-REFUNDACIJA | A024109A410901 | 3236 | 1.440 € | 3236 |
| 3. 7. 2026. | ENERGIJA 01.-05.2026. | A024109A410901 | 3223 | 28.819 € | 3223 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3234 | 178 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3221 | 146 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3213 | 60 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3211 | 40 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3224 | 39 € | 55 |