Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK

OIB 05060579018 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine555.660 €
Stavke690

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 05060579018, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A410901323829 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A410901329922 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A410901323722 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A410901322519 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A410901343113 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A41090132339 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A41090132937 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A41090134335 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A41090132943 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A41090134343 €55
28. 1. 2026.ŠK SH VOĆE POVR MLIJ 25/26 2. AKONTA011209T1209053693527 €3693
21. 1. 2026.NAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 12/25.A024109A4109013291553 €3291
16. 1. 2026.01/26.-SMJEŠTAJ I PREHRANA UČENIKAA024109A410901322211.372 €3222
14. 1. 2026.PRIJEVOZ ZA 12/2025.A024109A41090132121.519 €3212
24. 12. 2025.REF. ZA UREĐENJE VIDEONADZORAA024109K41090132326.068 €3232
22. 12. 2025.SREDSTVA ZA ODVOZ OTPADA-KOMUNALN USLUGEA024109A4109013234300 €3234
17. 12. 2025.NAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA ZA 11/25.A024109A4109013291553 €3291
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013234283 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013221233 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901321393 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901322463 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901321161 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901323158 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901323938 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901323635 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901323832 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901322524 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901323722 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901329921 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901343118 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901323310 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A41090132947 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A41090134334 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A41090132932 €55
15. 12. 2025.SMJEŠTAJ I PREHRANA 12/2025A024109A410901322211.372 €3222
15. 12. 2025.DIZ-NABAVA MATERIJALA ZA PROVEDBU PROGRAA024109A41090732211.400 €3221
15. 12. 2025.PLAĆA, DOM I ZAJEDNICA, 11/25A024109A4109073111258 €55
15. 12. 2025.PLAĆA, DOM I ZAJEDNICA, 11/25A024109A410907313243 €55
11. 12. 2025.PRIJEVOZ ZA 11/2025.A024109A41090132121.487 €3212
1. 12. 2025.REF. ZA NABAVU HLADNJAKAA024109K41090142274.063 €4227
28. 11. 2025.MT 11/2025.A024109A4109013234280 €55
28. 11. 2025.MT 11/2025.A024109A4109013221230 €55
28. 11. 2025.MT 11/2025.A024109A410901321390 €55
28. 11. 2025.MT 11/2025.A024109A410901322463 €55
28. 11. 2025.MT 11/2025.A024109A410901321158 €55
28. 11. 2025.MT 11/2025.A024109A410901323155 €55
28. 11. 2025.MT 11/2025.A024109A410901323937 €55
28. 11. 2025.MT 11/2025.A024109A410901323634 €55
28. 11. 2025.MT 11/2025.A024109A410901323829 €55
28. 11. 2025.MT 11/2025.A024109A410901323722 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.