Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

UČENIČKI DOM HRVATSKI UČITELJSKI KONVIKT

OIB 06497759145 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · svibanj 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, svibanj 202615.086 €
Stavke20

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 06497759145, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013234288 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013221236 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901321393 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901322465 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901321160 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323157 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323938 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323635 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323830 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323723 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901329922 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901322520 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901343114 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A41090132339 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A41090132937 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A41090134335 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A41090132943 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A41090134343 €55
12. 5. 2026.PRIJEVOZ ZA 04/2026.A024109A41090132122.288 €3212
11. 5. 2026.SMJEŠTAJ I PREHRANA, 05/26A024109A410901322211.790 €3222

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.