Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

UČENIČKI DOM HRVATSKI UČITELJSKI KONVIKT

OIB 06497759145 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · lipanj 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, lipanj 202614.889 €
Stavke20

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 06497759145, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013234216 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013221176 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901321369 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901322447 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901321142 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901329940 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323139 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323926 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323824 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323623 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323717 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901322514 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A41090132339 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A41090134318 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A41090134335 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A41090132943 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A41090134343 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A41090132931 €55
15. 6. 2026.SMJEŠTAJ I PREHRANA UČENIKA ZA 06/2026.A024109A410901322211.790 €3222
12. 6. 2026.PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 05/2026.A024109A41090132122.337 €3212

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.