Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

UČENIČKI DOM HRVATSKI UČITELJSKI KONVIKT

OIB 06497759145 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine556.746 €
Stavke639

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 06497759145, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323824 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323623 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323717 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901322514 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A41090132339 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A41090134318 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A41090134335 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A41090132943 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A41090134343 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A41090132931 €55
15. 6. 2026.SMJEŠTAJ I PREHRANA UČENIKA ZA 06/2026.A024109A410901322211.790 €3222
12. 6. 2026.PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 05/2026.A024109A41090132122.337 €3212
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013234288 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013221236 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901321393 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901322465 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901321160 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323157 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323938 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323635 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323830 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323723 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901329922 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901322520 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901343114 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A41090132339 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A41090132937 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A41090134335 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A41090132943 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A41090134343 €55
12. 5. 2026.PRIJEVOZ ZA 04/2026.A024109A41090132122.288 €3212
11. 5. 2026.SMJEŠTAJ I PREHRANA, 05/26A024109A410901322211.790 €3222
14. 4. 2026.04/2026.-SMJEŠTAJ I PREHRANA UČENIKAA024109A410901322211.790 €3222
14. 4. 2026.PRIJEVOZ ZA 03/2026.A024109A41090132122.246 €3212
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A4109013234288 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A4109013221236 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901321393 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901322465 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901321160 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901323157 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901323938 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901323635 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901323830 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901323723 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901329922 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901322520 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901343114 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A41090132339 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A41090132937 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A41090134335 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.