Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

ŠKOLA ZA MODU I DIZAJN

OIB 08044398886 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · ožujak 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, ožujak 202640.763 €
Stavke28

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 08044398886, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013234876 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013221720 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013222333 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013213282 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013224197 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013211182 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013231173 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013239116 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013236107 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901323892 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901323769 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901329968 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901322561 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901343142 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901323328 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901329321 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901343315 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901329410 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A41090134348 €55
30. 3. 2026.NAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA ZA 02/26A024109A4109013291838 €3291
27. 3. 2026.SUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 02/26A024109T410902323738 €3237
19. 3. 2026.REF. SRED. ZA POLICE OSIGURANJA II RATAA024109A41090132924.017 €3292
18. 3. 2026.REF. ZA UREĐENJE ELEKTROINSTALACIJEA024109K41090132329.174 €3232
12. 3. 2026.PUN, PLAĆA ZA 02/2026.A024109A41090331113.407 €55
12. 3. 2026.PUN, PLAĆA ZA 02/2026.A024109A4109033132562 €55
12. 3. 2026.PUN, PLAĆA ZA 02/2026.A024109A410903321277 €55
11. 3. 2026.PRIJEVOZ ZAPOSL. SŠ I UČ.DOM.ZA 02/2026A024109A41090132123.550 €3212
10. 3. 2026.ENERGIJA ZA 01/2026.A024109A410901322315.700 €3223

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.