Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

ŠKOLA ZA MODU I DIZAJN

OIB 08044398886 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 2026225.274 €
Stavke196

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 08044398886, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013211182 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013231173 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013239116 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013236107 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901323892 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901323769 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901329968 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901322561 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901343142 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901323328 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901329321 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901343315 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901329410 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A41090134348 €55
23. 2. 2026.SUFINANC. PROJEKTA E-TEHNIČARI 01/26A024109T4109023237115 €3237
12. 2. 2026.POM. U NASTAVI, PLAĆA ZA 01/2026.A024109A41090331114.278 €55
12. 2. 2026.POM. U NASTAVI, PLAĆA ZA 01/2026.A024109A4109033132706 €55
12. 2. 2026.POM. U NASTAVI, PLAĆA ZA 01/2026.A024109A4109033212115 €55
11. 2. 2026.PRIJEVOZ ZA 01/2026.A024109A41090132123.551 €3212
6. 2. 2026.TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE - I. KVARTALA024109A41090132321.700 €3232
5. 2. 2026.ENERGIJA, PROSINAC 2025.A024109A410901322314.400 €3223
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A4109013234876 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A4109013221720 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A4109013222333 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A4109013213282 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A4109013224197 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A4109013211182 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A4109013231173 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A4109013239116 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A4109013236107 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A410901323892 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A410901323769 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A410901329968 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A410901322561 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A410901343142 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A410901323328 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A410901329321 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A410901343315 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A410901329410 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A41090134348 €55
3. 2. 2026.REF. SRED. ZA POLICE OSIGUR. I RATAA024109A41090132924.016 €3292
30. 1. 2026.SUFINAN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 12/25.A024109T4109023237100 €3237
21. 1. 2026.NAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA 12/25A024109A4109013291550 €3291
14. 1. 2026.PRIJEVOZ ZA 12/2025.A024109A41090132123.672 €3212
14. 1. 2026.12/25.-RAZLIKA PLAĆE-POMOĆNICI U NASTAVIA024109A4109033111390 €55
14. 1. 2026.12/25.-RAZLIKA PLAĆE-POMOĆNICI U NASTAVIA024109A410903313264 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.