ZDRAVSTVENO UČILIŠTE ZAGREB
OIB 08936934524 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, 2026147.204 €
Stavke173
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. 2. 2026. | ENERGIJA PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3223 | 7.600 € | 3223 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26. | A024109A410901 | 3234 | 1.344 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26. | A024109A410901 | 3221 | 1.104 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26. | A024109A410901 | 3222 | 553 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26. | A024109A410901 | 3213 | 433 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26. | A024109A410901 | 3224 | 302 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26. | A024109A410901 | 3211 | 279 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26. | A024109A410901 | 3231 | 265 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26. | A024109A410901 | 3239 | 178 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26. | A024109A410901 | 3236 | 163 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26. | A024109A410901 | 3238 | 140 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26. | A024109A410901 | 3237 | 106 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26. | A024109A410901 | 3299 | 105 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26. | A024109A410901 | 3225 | 93 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26. | A024109A410901 | 3431 | 64 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26. | A024109A410901 | 3233 | 43 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26. | A024109A410901 | 3293 | 32 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26. | A024109A410901 | 3433 | 24 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26. | A024109A410901 | 3294 | 16 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26. | A024109A410901 | 3434 | 13 € | 55 |
| 30. 1. 2026. | SUFINAN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 12/25. | A024109T410902 | 3237 | 189 € | 3237 |
| 21. 1. 2026. | NAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA 12/25 | A024109A410901 | 3291 | 1.106 € | 3291 |
| 14. 1. 2026. | PRIJEVOZ ZA 12/2025. | A024109A410901 | 3212 | 4.241 € | 3212 |