Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

KLASIČNA GIMNAZIJA

OIB 14848609512 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 2026171.848 €
Stavke179

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 14848609512, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
3. 9. 2026.PRIJEVOZ UČENIKA SŠ V-VI/26.SAMOBORČEKA011209A1209133722846 €3722
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013234887 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013221728 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013213286 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013224199 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013211184 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013231175 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013239117 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013236106 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901323893 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901329980 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901323770 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901322561 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901343143 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901323329 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901329321 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901343316 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901329411 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A41090134348 €55
14. 8. 2026.BESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINEA011209T120915273111.196 €27311
14. 8. 2026.BESPL. MENSTRUALNE POTR.-GRADA024109T4109053812384 €3812
13. 8. 2026.PRIJEVOZ ZA 07/2026.A024109A41090132123.152 €3212
12. 8. 2026.PUN, PLAĆA ZA 07/26A024109A41090331111.545 €55
12. 8. 2026.PUN, PLAĆA ZA 07/26A024109A4109033132255 €55
12. 8. 2026.PUN, PLAĆA ZA 07/26A024109A410903321238 €55
11. 8. 2026.REF. ZA SERVIS SUSTAVA VATRODOJAVEA024109K4109013232828 €3232
30. 7. 2026.USL TEK. I INV. ODRŽ III KVARTAL+RAZLIKEA024109A41090132322.700 €3232
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013234887 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013221728 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013213286 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013224199 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013211184 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013231175 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013239117 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013236106 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901323893 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901329980 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901323770 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901322561 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901343143 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901323329 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901329321 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901343316 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A410901329411 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A41090134348 €55
29. 7. 2026.ENERGIJA LIPANJ 2026.A024109A41090132231.489 €3223
24. 7. 2026.REF.SREDST. ZA POLICE OSIGURANJA- I.RATAA024109A4109013292789 €3292
23. 7. 2026.NAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 06./2026.A024109A41090132911.955 €3291
15. 7. 2026.PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD - ZA 06/202A024109A41090132122.952 €3212
14. 7. 2026.PLAĆA PUN 06/2026A024109A41090331111.579 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.