HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU
OIB 19164975676 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine871.909 €
Stavke878
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3225 | 86 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3431 | 60 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3233 | 40 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3293 | 29 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3433 | 22 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3294 | 15 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3434 | 12 € | 55 |
| 30. 1. 2026. | SUFINAN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 12/25. | A024109T410902 | 3237 | 162 € | 3237 |
| 14. 1. 2026. | PRIJEVOZ ZA 12/2025. | A024109A410901 | 3212 | 3.236 € | 3212 |
| 14. 1. 2026. | NABAVA UDŽBENIKA | A024109A410905 | 4241 | 951 € | 4241 |
| 14. 1. 2026. | 12/25.-RAZLIKA PLAĆE-POMOĆNICI U NASTAVI | A024109A410903 | 3111 | 180 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | 12/25.PLAĆA ZA GRAĐANSKI ODGOJ-ŠIZ | A024109A410907 | 3111 | 57 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | 12/25.-RAZLIKA PLAĆE-POMOĆNICI U NASTAVI | A024109A410903 | 3132 | 30 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | 12/25.PLAĆA ZA GRAĐANSKI ODGOJ-ŠIZ | A024109A410907 | 3132 | 4 € | 55 |
| 23. 12. 2025. | ENERGJA 11/2025. | A024109A410901 | 3223 | 3.500 € | 3223 |
| 22. 12. 2025. | NABAVA MATERIJALA ZA PROVEDBU PROGRAMA ŠIZ | A024109A410907 | 3221 | 700 € | 3221 |
| 22. 12. 2025. | SUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 11/25 | A024109T410902 | 3237 | 189 € | 3237 |
| 19. 12. 2025. | REF. ZA NABAVU NAMJEŠTAJA | A024109K410901 | 4221 | 7.993 € | 4221 |
| 18. 12. 2025. | BOŽIĆNICA 2025-POMOĆNICI U NASTAVI | A024109A410903 | 3121 | 300 € | 3121 |
| 17. 12. 2025. | NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 11/25 | A024109A410901 | 3291 | 558 € | 3291 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3234 | 1.244 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3221 | 1.024 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3222 | 505 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3213 | 403 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3224 | 279 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3211 | 254 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3231 | 249 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3239 | 165 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3236 | 150 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3238 | 136 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3237 | 99 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3299 | 92 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3225 | 91 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3431 | 59 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3233 | 44 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3293 | 34 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3433 | 21 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3294 | 13 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3434 | 8 € | 55 |
| 15. 12. 2025. | ŠIZ-NABAVA MATERIJALA ZA PROVEDBU PROGRA | A024109A410907 | 3221 | 2.800 € | 3221 |
| 15. 12. 2025. | ZAG-NABAVA MATERIJALA ZA PROVEDBU PROGRA | A024109A410907 | 3221 | 700 € | 3221 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA, ŠKOLA I ZAJEDNICA, 11/25 | A024109A410907 | 3111 | 57 € | 55 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA, ŠKOLA I ZAJEDNICA, 11/25 | A024109A410907 | 3132 | 4 € | 55 |
| 11. 12. 2025. | PRIJEVOZ ZA 11/2025. | A024109A410901 | 3212 | 3.207 € | 3212 |
| 10. 12. 2025. | 11/2025. PLAĆA-POMOĆNICI U NASTAVI | A024109A410903 | 3111 | 1.288 € | 55 |
| 10. 12. 2025. | 11/2025. PLAĆA-POMOĆNICI U NASTAVI | A024109A410903 | 3132 | 213 € | 55 |
| 10. 12. 2025. | 11/2025. PLAĆA-POMOĆNICI U NASTAVI | A024109A410903 | 3212 | 68 € | 55 |
| 8. 12. 2025. | ENERGIJA, LISTOPAD 2025. | A024109A410901 | 3223 | 2.600 € | 3223 |
| 4. 12. 2025. | TEHNIČKA I STRUČ.NAOBRAZBA UČ.25/26.-FIN | A024109A410901 | 3221 | 7.550 € | 3221 |
| 26. 11. 2025. | SUFIN. PROJ. E-TEHNIČARI 10/25 | A024109T410902 | 3237 | 165 € | 3237 |