Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

UPRAVNA ŠKOLA ZAGREB

OIB 19629838079 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 2026151.661 €
Stavke194

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 19629838079, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
14. 7. 2026.POMOĆNICI U NASTAVI - PLAĆA ZA 06/2026A024109A4109033132462 €55
14. 7. 2026.POMOĆNICI U NASTAVI - PLAĆA ZA 06/2026A024109A410903321277 €55
10. 7. 2026.SISTEMATSKI PREGLEDI-REFUNDACIJAA024109A41090132365.247 €3236
10. 7. 2026.ENERGIJA, SVIBANJ 2026.A024109A41090132231.747 €3223
10. 7. 2026.NAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA 05/2026.A024109A4109013291838 €3291
3. 7. 2026.SUF. PROJEKTA E-TEHNIČARI 05/26A024109T4109023237137 €3237
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013234846 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013221697 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013222465 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013213272 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013224187 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013211171 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013231167 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013299133 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013239112 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323690 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323886 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323762 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901322559 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901343139 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323330 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901329322 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901343316 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901329411 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A41090134349 €55
16. 6. 2026.REGRES-POMOĆNICI U NASTAVIA024109A4109033121600 €3121
12. 6. 2026.PUN, PLAĆA ZA 05/2026.A024109A41090331112.653 €55
12. 6. 2026.PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 05/2026.A024109A41090132122.444 €3212
12. 6. 2026.PRIJEVOZ UČENIKA SŠ III-IV/26.SAMOBORČEKA011209A12091337221.055 €3722
12. 6. 2026.PRIJEVOZ UČENIKA SŠ I-II/26.-SAMOBORČEKA011209A12091337221.025 €3722
12. 6. 2026.PUN, PLAĆA ZA 05/2026.A024109A4109033132438 €55
12. 6. 2026.PUN, PLAĆA ZA 05/2026.A024109A410903321273 €55
5. 6. 2026.ENERGIJA, TRAVANJ 2026.A024109A41090132234.350 €3223
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013234936 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013221769 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013222357 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013213302 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013224211 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013211195 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013231185 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013239124 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013236114 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323898 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323774 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901329973 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901322565 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901343145 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323330 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901329322 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901343316 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.