TREĆA EKONOMSKA ŠKOLA
OIB 22254684890 · A024109K410901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine816.669 €
Stavke877
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26. | A024109A410901 | 3299 | 70 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26. | A024109A410901 | 3225 | 62 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26. | A024109A410901 | 3431 | 43 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26. | A024109A410901 | 3233 | 29 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26. | A024109A410901 | 3293 | 21 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26. | A024109A410901 | 3433 | 16 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26. | A024109A410901 | 3294 | 11 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26. | A024109A410901 | 3434 | 8 € | 55 |
| 30. 1. 2026. | SUFINAN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 12/25. | A024109T410902 | 3237 | 185 € | 3237 |
| 28. 1. 2026. | ŠK SH VOĆE POVR MLIJ 25/26 2. AKONT | A011209T120905 | 3693 | 1.591 € | 3693 |
| 21. 1. 2026. | NAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA 12/25 | A024109A410901 | 3291 | 1.396 € | 3291 |
| 14. 1. 2026. | PRIJEVOZ ZA 12/2025. | A024109A410901 | 3212 | 2.694 € | 3212 |
| 14. 1. 2026. | 12/25.-RAZLIKA PLAĆE-POMOĆNICI U NASTAVI | A024109A410903 | 3111 | 208 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | 12/25.-RAZLIKA PLAĆE-POMOĆNICI U NASTAVI | A024109A410903 | 3132 | 34 € | 55 |
| 23. 12. 2025. | NABAVA UDŽBENIKA | A024109A410905 | 4241 | 3.134 € | 4241 |
| 23. 12. 2025. | ENERGJA 11/2025. | A024109A410901 | 3223 | 1.500 € | 3223 |
| 22. 12. 2025. | SREDSTVA ZA ODVOZ OTPADA-KOMUNALN USLUGE | A024109A410901 | 3234 | 300 € | 3234 |
| 22. 12. 2025. | SUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 11/25 | A024109T410902 | 3237 | 213 € | 3237 |
| 19. 12. 2025. | REF. ZA NABAVU OPREME | A024109K410901 | 4227 | 10.070 € | 4227 |
| 18. 12. 2025. | BOŽIĆNICA 2025.-POMOĆNICI U NASTAVI | A024109A410903 | 3121 | 300 € | 3121 |
| 17. 12. 2025. | NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 11/25 | A024109A410901 | 3291 | 698 € | 3291 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3234 | 895 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3221 | 738 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3222 | 340 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3213 | 290 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3224 | 197 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3211 | 189 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3231 | 173 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3239 | 119 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3236 | 104 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3238 | 95 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3299 | 74 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3237 | 68 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3225 | 66 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3431 | 45 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3233 | 30 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3293 | 23 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3433 | 13 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3434 | 13 € | 55 |
| 16. 12. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025. | A024109A410901 | 3294 | 7 € | 55 |
| 15. 12. 2025. | ŠIZ-NABAVA MATERIJALA ZA PROVEDBU PROGRA | A024109A410907 | 3221 | 1.400 € | 3221 |
| 15. 12. 2025. | ZAG-NABAVA MATERIJALA ZA PROVEDBU PROGRA | A024109A410907 | 3221 | 700 € | 3221 |
| 11. 12. 2025. | PRIJEVOZ ZA 11/2025. | A024109A410901 | 3212 | 3.058 € | 3212 |
| 10. 12. 2025. | 11/2025. PLAĆA-POMOĆNICI U NASTAVI | A024109A410903 | 3111 | 1.404 € | 55 |
| 10. 12. 2025. | 11/2025. PLAĆA-POMOĆNICI U NASTAVI | A024109A410903 | 3132 | 232 € | 55 |
| 10. 12. 2025. | 11/2025. PLAĆA-POMOĆNICI U NASTAVI | A024109A410903 | 3212 | 38 € | 55 |
| 8. 12. 2025. | ENERGIJA, LISTOPAD 2025. | A024109A410901 | 3223 | 1.400 € | 3223 |
| 4. 12. 2025. | TEHNIČKA I STRUČ.NAOBRAZBA UČ.25/26.-FIN | A024109A410901 | 3221 | 1.562 € | 3221 |
| 26. 11. 2025. | SUFIN. PROJ. E-TEHNIČARI 10/25 | A024109T410902 | 3237 | 187 € | 3237 |
| 25. 11. 2025. | NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 10/25 | A024109A410901 | 3291 | 698 € | 3291 |