Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

ŠKOLA ZA MONTAŽU INSTALACIJA I METALNIH KONSTRUKCIJA

OIB 23029712876 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine443.396 €
Stavke823

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 23029712876, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2025.A024109A410901343316 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2025.A024109A410901329411 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2025.A024109A41090134348 €55
28. 10. 2025.NABAVA UDŽBENIKAA024109A4109054241360 €4241
27. 10. 2025.E-TEHNIČARI 09.2025A024109T4109023237105 €3237
24. 10. 2025.REF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREMEA024109K41090142217.872 €4221
23. 10. 2025.KNJIGE ZA KNJIŽNICE-INTERLIBERA024109K41090142411.388 €4241
13. 10. 2025.POM. U NASTAVI, PLAĆA ZA 9/25A024109A41090331111.318 €55
13. 10. 2025.POM. U NASTAVI, PLAĆA ZA 9/25A024109A4109033132218 €55
13. 10. 2025.POM. U NASTAVI, PLAĆA ZA 9/25A024109A410903321238 €55
10. 10. 2025.PRIJEVOZ 09/2025.A024109A41090132122.019 €3212
1. 10. 2025.ENERGIJA KOLOVOZ 2025.A024109A4109013223650 €3223
30. 9. 2025.NABAVA UDŽBENIKAA024109A410905424124.148 €4241
30. 9. 2025.IV.KVARTAL-SR.ZA USL.TEK.I INVEST.ODRŽAVA024109A41090132321.859 €3232
30. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI RUJAN 2025.A024109A4109013234888 €55
30. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI RUJAN 2025.A024109A4109013221730 €55
30. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI RUJAN 2025.A024109A4109013222333 €55
30. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI RUJAN 2025.A024109A4109013213286 €55
30. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI RUJAN 2025.A024109A4109013224200 €55
30. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI RUJAN 2025.A024109A4109013211185 €55
30. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI RUJAN 2025.A024109A4109013231175 €55
30. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI RUJAN 2025.A024109A4109013239117 €55
30. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI RUJAN 2025.A024109A4109013236108 €55
30. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI RUJAN 2025.A024109A410901323893 €55
30. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI RUJAN 2025.A024109A410901323770 €55
30. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI RUJAN 2025.A024109A410901329969 €55
30. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI RUJAN 2025.A024109A410901322561 €55
30. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI RUJAN 2025.A024109A410901343143 €55
30. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI RUJAN 2025.A024109A410901323329 €55
30. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI RUJAN 2025.A024109A410901329321 €55
30. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI RUJAN 2025.A024109A410901343316 €55
30. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI RUJAN 2025.A024109A410901329411 €55
30. 9. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI RUJAN 2025.A024109A41090134348 €55
23. 9. 2025.NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 08/2025.A024109A4109013291201 €3291
12. 9. 2025.ENERGIJA SRPANJ 2025.A024109A4109013223800 €3223
11. 9. 2025.PRIJEVOZ 08/2025.A024109A41090132122.006 €3212
11. 9. 2025.PLAĆA 08/2025.-POMOĆNICI U NASTAVIA024109A41090331111.143 €55
11. 9. 2025.PLAĆA 08/2025.-POMOĆNICI U NASTAVIA024109A4109033132189 €55
11. 9. 2025.PLAĆA 08/2025.-POMOĆNICI U NASTAVIA024109A410903321238 €55
29. 8. 2025.08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVIA024109A4109013234888 €55
29. 8. 2025.08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVIA024109A4109013221730 €55
29. 8. 2025.07/25.-ŠKOLSKI ODBORI-NAKNADAA024109A4109013291402 €3291
29. 8. 2025.08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVIA024109A4109013222333 €55
29. 8. 2025.08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVIA024109A4109013213286 €55
29. 8. 2025.08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVIA024109A4109013224200 €55
29. 8. 2025.08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVIA024109A4109013211185 €55
29. 8. 2025.08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVIA024109A4109013231175 €55
29. 8. 2025.08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVIA024109A4109013239117 €55
29. 8. 2025.08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVIA024109A4109013236108 €55
29. 8. 2025.08/2025.-MATERIJALNI TROŠKOVIA024109A410901323893 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.