Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

GLAZBENA ŠKOLA PAVLA MARKOVCA

OIB 23948173055 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 2026118.834 €
Stavke182

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 23948173055, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
3. 7. 2026.SUF. PROJEKTA E-TEHNIČARI 05/26A024109T4109023237185 €3237
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A41090132341.290 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A41090132211.064 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013213417 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013224295 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013211270 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013231254 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013299207 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013239174 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013236146 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013238133 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013237100 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901322586 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901343160 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323342 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901329329 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901343326 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901343414 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901329412 €55
16. 6. 2026.REGRES-POMOĆNICI U NASTAVIA024109A4109033121300 €3121
12. 6. 2026.PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 05/2026.A024109A41090132123.644 €3212
12. 6. 2026.PUN, PLAĆA ZA 05/2026.A024109A41090331111.411 €55
12. 6. 2026.PUN, PLAĆA ZA 05/2026.A024109A4109033132233 €55
12. 6. 2026.PRIJEVOZ UČENIKA SŠ III-IV/26.-SAMOBORČEKA011209A1209133722140 €3722
12. 6. 2026.PUN, PLAĆA ZA 05/2026.A024109A410903321238 €55
5. 6. 2026.ENERGIJA, TRAVANJ 2026.A024109A41090132231.250 €3223
5. 6. 2026.NAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA 04/26A024109A4109013291832 €3291
29. 5. 2026.05/2026.-MTA024109A41090132341.500 €55
29. 5. 2026.05/2026.-MTA024109A41090132211.232 €55
29. 5. 2026.05/2026.-MTA024109A4109013213483 €55
29. 5. 2026.05/2026.-MTA024109A4109013224337 €55
29. 5. 2026.05/2026.-MTA024109A4109013211312 €55
29. 5. 2026.05/2026.-MTA024109A4109013231296 €55
29. 5. 2026.05/2026.-MTA024109A4109013239198 €55
29. 5. 2026.05/2026.-MTA024109A4109013236182 €55
29. 5. 2026.05/2026.-MTA024109A4109013238157 €55
29. 5. 2026.05/2026.-MTA024109A4109013237118 €55
29. 5. 2026.05/2026.-MTA024109A4109013299117 €55
29. 5. 2026.05/2026.-MTA024109A4109013225104 €55
29. 5. 2026.05/2026.-MTA024109A410901343172 €55
29. 5. 2026.05/2026.-MTA024109A410901323348 €55
29. 5. 2026.05/2026.-MTA024109A410901329335 €55
29. 5. 2026.05/2026.-MTA024109A410901343326 €55
29. 5. 2026.05/2026.-MTA024109A410901329418 €55
29. 5. 2026.05/2026.-MTA024109A410901343414 €55
25. 5. 2026.SUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 04/26A024109T4109023237176 €3237
18. 5. 2026.ENERGIJA OŽUJAK 2026A024109A41090132231.250 €3223
14. 5. 2026.PUN, PLAĆA ZA 04/2026.A024109A41090331111.475 €55
14. 5. 2026.PUN, PLAĆA ZA 04/2026.A024109A4109033132243 €55
14. 5. 2026.PUN, PLAĆA ZA 04/2026.A024109A410903321238 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.