Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

GLAZBENA ŠKOLA PAVLA MARKOVCA

OIB 23948173055 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine605.310 €
Stavke722

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 23948173055, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
27. 2. 2026.MT 02/2026.A024109A410901343414 €55
23. 2. 2026.SUFINAN.PROJEKTA E-TEHNIČARI 01/26.A024109T4109023237175 €3237
12. 2. 2026.POM. U NASTAVI, PLAĆA ZA 01/2026.A024109A41090331111.455 €55
12. 2. 2026.POM. U NASTAVI, PLAĆA ZA 01/2026.A024109A4109033132240 €55
12. 2. 2026.POM. U NASTAVI, PLAĆA ZA 01/2026.A024109A410903321238 €55
11. 2. 2026.PRIJEVOZ ZA 1/26.A024109A41090132123.465 €3212
6. 2. 2026.I.KVARTAL-SR.USLUGE TEK.I INVE.ODRŽAVANJAA024109A41090132322.900 €3232
5. 2. 2026.ENERGIJA PROSINAC 2025.A024109A41090132231.800 €3223
5. 2. 2026.MT 01/2026.A024109A41090132341.500 €55
5. 2. 2026.MT 01/2026.A024109A41090132211.232 €55
5. 2. 2026.MT 01/2026.A024109A4109013213483 €55
5. 2. 2026.MT 01/2026.A024109A4109013224337 €55
5. 2. 2026.MT 01/2026.A024109A4109013211312 €55
5. 2. 2026.MT 01/2026.A024109A4109013231296 €55
5. 2. 2026.MT 01/2026.A024109A4109013239198 €55
5. 2. 2026.MT 01/2026.A024109A4109013236182 €55
5. 2. 2026.MT 01/2026.A024109A4109013238157 €55
5. 2. 2026.MT 01/2026.A024109A4109013237118 €55
5. 2. 2026.MT 01/2026.A024109A4109013299117 €55
5. 2. 2026.MT 01/2026.A024109A4109013225104 €55
5. 2. 2026.MT 01/2026.A024109A410901343172 €55
5. 2. 2026.MT 01/2026.A024109A410901323348 €55
5. 2. 2026.MT 01/2026.A024109A410901329335 €55
5. 2. 2026.MT 01/2026.A024109A410901343326 €55
5. 2. 2026.MT 01/2026.A024109A410901329418 €55
5. 2. 2026.MT 01/2026.A024109A410901343414 €55
3. 2. 2026.REF. SRED. ZA POLICE OSIGUR. I RATAA024109A41090132921.211 €3292
30. 1. 2026.SUFINAN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 12/25.A024109T4109023237167 €3237
21. 1. 2026.NAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA 12/25A024109A4109013291553 €3291
14. 1. 2026.PRIJEVOZ ZA 12/2025.A024109A41090132123.406 €3212
14. 1. 2026.12/25.-RAZLIKA PLAĆE-POMOĆNICI U NASTAVIA024109A4109033111426 €55
14. 1. 2026.12/25.-RAZLIKA PLAĆE-POMOĆNICI U NASTAVIA024109A410903313270 €55
23. 12. 2025.ENERGIJA 11/2025.A024109A41090132231.600 €3223
22. 12. 2025.SREDSTVA ZA ODVOZ OTPADA-KOMUNALN USLUGEA024109A4109013234200 €3234
22. 12. 2025.SUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 11/25A024109T4109023237192 €3237
19. 12. 2025.ZAKUPNINA ZA 8,9,10,11,12/2025.A024109A410901323536.951 €3235
18. 12. 2025.BOŽIĆNICA 2025.-POMOĆNICI U NASTAVIA024109A4109033121300 €3121
17. 12. 2025.NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 11/25A024109A4109013291553 €3291
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A41090132341.498 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A41090132211.235 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013213483 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013224341 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013211309 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013231294 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013239201 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013236187 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013238154 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013299119 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013237116 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013225102 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.