Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

IV GIMNAZIJA

OIB 24771132599 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine474.465 €
Stavke725

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 24771132599, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
5. 2. 2026.MT 01/2026.A024109A410901343145 €55
5. 2. 2026.MT 01/2026.A024109A410901323330 €55
5. 2. 2026.MT 01/2026.A024109A410901329322 €55
5. 2. 2026.MT 01/2026.A024109A410901343316 €55
5. 2. 2026.MT 01/2026.A024109A410901329411 €55
5. 2. 2026.MT 01/2026.A024109A41090134349 €55
3. 2. 2026.REF. SRED. ZA POLICE OSIGURANJA I. RATAA024109A4109013292643 €3292
30. 1. 2026.SUFINAN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 12/25.A024109T4109023237104 €3237
21. 1. 2026.NAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA 12/25A024109A4109013291693 €3291
14. 1. 2026.PRIJEVOZ ZA 12/2025.A024109A41090132122.827 €3212
14. 1. 2026.12/25.-RAZLIKA PLAĆE-POMOĆNICI U NASTAVIA024109A4109033111293 €55
14. 1. 2026.12/25.-RAZLIKA PLAĆE-POMOĆNICI U NASTAVIA024109A410903313248 €55
22. 12. 2025.SREDSTVA ZA ODVOZ OTPADA-KOMUNALN USLUGEA024109A4109013234400 €3234
22. 12. 2025.SUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 11/25A024109T4109023237120 €3237
19. 12. 2025.REF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREMEA024109K410901422111.444 €4221
18. 12. 2025.BOŽIĆNICA 2025.-POMOĆNICI U NASTAVIA024109A4109033121600 €3121
17. 12. 2025.NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 11/25A024109A4109013291693 €3291
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013234940 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013221772 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013213296 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013224206 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013211190 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013231181 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013239121 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013236113 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901323896 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901329975 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901323769 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901322563 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901343144 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901323333 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901329322 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901343321 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901329412 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A41090134346 €55
15. 12. 2025.ŠIZ-NABAVA MATERIJALA ZA PROVEDBU PROGRAA024109A41090732211.400 €3221
11. 12. 2025.PRIJEVOZ ZA 11/2025.A024109A41090132122.939 €3212
10. 12. 2025.11/2025. PLAĆA-POMOĆNICI U NASTAVIA024109A41090331112.428 €55
10. 12. 2025.11/2025. PLAĆA-POMOĆNICI U NASTAVIA024109A4109033132401 €55
10. 12. 2025.11/2025. PLAĆA-POMOĆNICI U NASTAVIA024109A410903321277 €55
26. 11. 2025.SUFIN. PROJ. E-TEHNIČARI 10/25A024109T4109023237104 €3237
25. 11. 2025.NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 10/25A024109A4109013291553 €3291
13. 11. 2025.PLAĆA 10/2025.POMOĆ.U NASTAVIA024109A41090331112.734 €55
13. 11. 2025.PLAĆA 10/2025.POMOĆ.U NASTAVIA024109A4109033132451 €55
12. 11. 2025.PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD 10.2025.A024109A41090132122.893 €3212
31. 10. 2025.MT 10/2025.A024109A4109013234936 €55
31. 10. 2025.MT 10/2025.A024109A4109013221769 €55
31. 10. 2025.MT 10/2025.A024109A4109013213302 €55
31. 10. 2025.MT 10/2025.A024109A4109013224211 €55
31. 10. 2025.MT 10/2025.A024109A4109013211195 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.