CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE SUSEDGRAD
OIB 29788970628 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, 2026328.739 €
Stavke149
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/26 | A022124A212401 | 3221 | 430 € | 24842-19-2026 |
| 5. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/26 | A022124A212401 | 3212 | 317 € | 24842-19-2026 |
| 5. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/26 | A022124A212401 | 3231 | 208 € | 24842-19-2026 |
| 5. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/26 | A022124A212401 | 3234 | 193 € | 24842-19-2026 |
| 5. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/26 | A022124A212401 | 3238 | 175 € | 24842-19-2026 |
| 5. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/26 | A022124A212401 | 3431 | 111 € | 24842-19-2026 |
| 5. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/26 | A022124A212401 | 3299 | 65 € | 24842-19-2026 |
| 5. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/26 | A022124A212401 | 3295 | 11 € | 24842-19-2026 |
| 2. 6. 2026. | UPRAVNO VIJEĆE 4/2026 | A022124A212401 | 3291 | 279 € | 24842-14-2026 |
| 29. 5. 2026. | DAR U NARAVI - BON KONZUM | A022124A212401 | 3121 | 629 € | 24842-15-2026 |
| 25. 5. 2026. | PROGRAMSKA DJELATNOST 3/26 | A022124A212402 | 3237 | 4.479 € | 24842-17-2026 |
| 25. 5. 2026. | PROGRAMSKA DJELATNOST 3/26 | A022124A212402 | 3239 | 804 € | 24842-17-2026 |
| 25. 5. 2026. | PROGRAMSKA DJELATNOST 3/26 | A022124A212402 | 3233 | 254 € | 24842-17-2026 |
| 25. 5. 2026. | PROGRAMSKA DJELATNOST 3/26 | A022124A212402 | 3222 | 30 € | 24842-17-2026 |
| 22. 5. 2026. | OPREMANJE USTANOVE 3/2026 | A022124K212401 | 4221 | 1.054 € | 24842-10-2026 |
| 12. 5. 2026. | PLAĆA ZA 4/26 | A022124A212401 | 3111 | 24.882 € | 24842-13-2026 |
| 12. 5. 2026. | PLAĆA ZA 4/26 | A022124A212401 | 3132 | 4.105 € | 24842-13-2026 |
| 12. 5. 2026. | PLAĆA ZA 4/26 | A022124A212401 | 3121 | 1.000 € | 24842-13-2026 |
| 5. 5. 2026. | JUBILARNA NAGRADA ZA 3/2026 | A022124A212401 | 3121 | 442 € | 24842-11-2026 |
| 4. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3237 | 3.005 € | 24842-12-2026 |
| 4. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3223 | 1.540 € | 24842-12-2026 |
| 4. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3238 | 1.085 € | 24842-12-2026 |
| 4. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3212 | 301 € | 24842-12-2026 |
| 4. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3221 | 275 € | 24842-12-2026 |
| 4. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3231 | 224 € | 24842-12-2026 |
| 4. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3225 | 215 € | 24842-12-2026 |
| 4. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3234 | 206 € | 24842-12-2026 |
| 4. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3213 | 155 € | 24842-12-2026 |
| 4. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3224 | 147 € | 24842-12-2026 |
| 4. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3431 | 120 € | 24842-12-2026 |
| 4. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3295 | 11 € | 24842-12-2026 |
| 4. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3299 | 2 € | 24842-12-2026 |
| 4. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3433 | 0 € | 24842-12-2026 |
| 27. 4. 2026. | PROGRAMSKA DJELATNOST 1/2026 | A022124A212402 | 3237 | 1.195 € | 24842-4-2026 |
| 27. 4. 2026. | PROGRAMSKA DJELATNOST 1/2026 | A022124A212402 | 3239 | 256 € | 24842-4-2026 |
| 27. 4. 2026. | PROGRAMSKA DJELATNOST 1/2026 | A022124A212402 | 3233 | 237 € | 24842-4-2026 |
| 27. 4. 2026. | PROGRAMSKA DJELATNOST 1/2026 | A022124A212402 | 3221 | 213 € | 24842-4-2026 |
| 27. 4. 2026. | PROGRAMSKA DJELATNOST 1/2026 | A022124A212402 | 3231 | 200 € | 24842-4-2026 |
| 27. 4. 2026. | PROGRAMSKA DJELATNOST 1/2026 | A022124A212402 | 3222 | 60 € | 24842-4-2026 |
| 24. 4. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 02/2026 | A022124A212402 | 3237 | 5.167 € | 24842-8-2026 |
| 24. 4. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 02/2026 | A022124A212402 | 3239 | 668 € | 24842-8-2026 |
| 24. 4. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 02/2026 | A022124A212402 | 3233 | 594 € | 24842-8-2026 |
| 24. 4. 2026. | PLAN POTREBA-USLUGA ORG.KULT.DOGAĐANJA MO GAJNICE | A012105A210514 | 3299 | 200 € | 10 |
| 24. 4. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 02/2026 | A022124A212402 | 3222 | 40 € | 24842-8-2026 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 3/26 | A022124A212401 | 3111 | 25.341 € | 24842-9-2026 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 3/26 | A022124A212401 | 3132 | 4.181 € | 24842-9-2026 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 3/26 | A022124A212401 | 3121 | 1.000 € | 24842-9-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/26 | A022124A212401 | 3223 | 1.588 € | 24842-7-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/26 | A022124A212401 | 3237 | 513 € | 24842-7-2026 |
| 7. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/26 | A022124A212401 | 3224 | 472 € | 24842-7-2026 |