Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

UČENIČKI DOM FRANJE BUČARA

OIB 31204942993 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine483.079 €
Stavke656

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 31204942993, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323911 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901329911 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323610 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A41090132389 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A41090132377 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A41090132256 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A41090134314 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A41090132333 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A41090132932 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A41090134332 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A41090134341 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A41090132941 €55
15. 6. 2026.SMJEŠTAJ I PREHRANA UČENIKA ZA 06/2026.A024109A41090132226.940 €3222
12. 6. 2026.PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 05/2026.A024109A4109013212934 €3212
29. 5. 2026.PARTIC BUDŽET ŠK.GOD. 25/26A024109K41090142213.000 €4227
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013234368 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013221302 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013213118 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901322483 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901321176 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323173 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323949 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323645 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323838 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323729 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901329929 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901322525 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901343118 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323312 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A41090132939 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A41090134336 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A41090132944 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A41090134343 €55
15. 5. 2026.REF. ZA SANACIJU PVC STOLARIJEA024109K410901323226.187 €3232
12. 5. 2026.PRIJEVOZ ZA 04/2026.A024109A41090132121.981 €3212
11. 5. 2026.SMJEŠTAJ I PREHRANA, 05/26A024109A41090132226.940 €3222
14. 4. 2026.04/2026.-SMJEŠTAJ I PREHRANA UČENIKAA024109A41090132227.108 €3222
14. 4. 2026.PRIJEVOZ ZA 03/2026.A024109A41090132121.021 €3212
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A4109013234368 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A4109013221302 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A4109013213118 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901322483 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901321176 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901323173 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901323949 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901323645 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901323838 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901323729 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901329929 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901322525 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.