Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

UČENIČKI DOM FRANJE BUČARA

OIB 31204942993 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine483.079 €
Stavke656

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 31204942993, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
14. 1. 2026.PRIJEVOZ ZA 12/2025.A024109A4109013212995 €3212
19. 12. 2025.REF. ZA IZRADU PR.DOK. ZA SANACIJU ZGRADEA024109K410901323217.500 €3232
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013234366 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013221304 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A4109013213123 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901321181 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901322480 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901323168 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901323944 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901323843 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901323642 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901322530 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901323728 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901329926 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901343114 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901343311 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A410901323311 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A41090132948 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A41090134348 €55
16. 12. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI PROSINAC 2025.A024109A41090132935 €55
15. 12. 2025.SMJEŠTAJ I PREHRANA 12/2025A024109A41090132227.359 €3222
11. 12. 2025.PRIJEVOZ ZA 11/2025.A024109A4109013212952 €3212
1. 12. 2025.REF. ZA IZRADU PR.DOK. ZA SANACIJU ZGRADEA024109K410901323211.875 €3232
28. 11. 2025.MT 11/2025.A024109A4109013234368 €55
28. 11. 2025.MT 11/2025.A024109A4109013221302 €55
28. 11. 2025.MT 11/2025.A024109A4109013213118 €55
28. 11. 2025.MT 11/2025.A024109A410901322483 €55
28. 11. 2025.MT 11/2025.A024109A410901321176 €55
28. 11. 2025.MT 11/2025.A024109A410901323173 €55
28. 11. 2025.MT 11/2025.A024109A410901323949 €55
28. 11. 2025.MT 11/2025.A024109A410901323645 €55
28. 11. 2025.MT 11/2025.A024109A410901323838 €55
28. 11. 2025.MT 11/2025.A024109A410901323729 €55
28. 11. 2025.MT 11/2025.A024109A410901329929 €55
28. 11. 2025.MT 11/2025.A024109A410901322525 €55
28. 11. 2025.MT 11/2025.A024109A410901343118 €55
28. 11. 2025.MT 11/2025.A024109A410901323312 €55
28. 11. 2025.MT 11/2025.A024109A41090132939 €55
28. 11. 2025.MT 11/2025.A024109A41090134336 €55
28. 11. 2025.MT 11/2025.A024109A41090132944 €55
28. 11. 2025.MT 11/2025.A024109A41090134343 €55
25. 11. 2025.NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 10/25A024109A4109013291688 €3291
14. 11. 2025.SMJEŠTAJ I PREHRANA UČENIKA ZA 11/2025A024109A41090132227.359 €3222
12. 11. 2025.REF. ZA UGRADNJU ELEKTRIČNOG BOJLERAA024109K41090132329.829 €3232
12. 11. 2025.PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD 10/2025A024109A4109013212956 €3212
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2025.A024109A4109013234368 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2025.A024109A4109013221302 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2025.A024109A4109013213118 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2025.A024109A410901322483 €55
31. 10. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2025.A024109A410901321176 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.