POGON - ZAGREBAČKI CENTAR ZA NEZAVISNU KULTURU I MLADE
OIB 33610682592 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · svibanj 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, svibanj 202663.761 €
Stavke42
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. 5. 2026. | TEKUĆE ODRŽAVANJE I OPREMANJE 3-4/2026 | A022124K212401 | 4511 | 3.602 € | 44428-18-2026 |
| 29. 5. 2026. | TEKUĆE ODRŽAVANJE I OPREMANJE 2-4/2026 | A022124A212401 | 3232 | 1.856 € | 44428-12-2026 |
| 29. 5. 2026. | TEKUĆE ODRŽAVANJE I OPREMANJE 2-4/2026 | A022124K212401 | 4221 | 443 € | 44428-12-2026 |
| 29. 5. 2026. | TEKUĆE ODRŽAVANJE I OPREMANJE 3-4/2026 | A022124A212401 | 3232 | 250 € | 44428-18-2026 |
| 29. 5. 2026. | TEKUĆE ODRŽAVANJE I OPREMANJE 3-4/2026 | A022124K212401 | 4262 | 163 € | 44428-18-2026 |
| 29. 5. 2026. | TEKUĆE ODRŽAVANJE I OPREMANJE 3-4/2026 | A022124K212401 | 4226 | 118 € | 44428-18-2026 |
| 29. 5. 2026. | TEKUĆE ODRŽAVANJE I OPREMANJE 2-4/2026 | A022124K212401 | 4223 | 79 € | 44428-12-2026 |
| 12. 5. 2026. | PLAĆA ZA 4/2026 | A022124A212401 | 3111 | 25.217 € | 44428-17-2026 |
| 12. 5. 2026. | PLAĆA ZA 4/2026 | A022124A212401 | 3132 | 3.752 € | 44428-17-2026 |
| 12. 5. 2026. | PLAĆA ZA 4/2026 | A022124A212401 | 3121 | 1.100 € | 44428-17-2026 |
| 11. 5. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 03/26 | A022124A212402 | 3237 | 1.893 € | 44428-15-2026 |
| 11. 5. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 03/26 | A022124A212402 | 3235 | 500 € | 44428-15-2026 |
| 11. 5. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 03/26 | A022124A212402 | 3293 | 262 € | 44428-15-2026 |
| 11. 5. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 03/26 | A022124A212402 | 3231 | 76 € | 44428-15-2026 |
| 11. 5. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 03/26 | A022124A212402 | 3222 | 75 € | 44428-15-2026 |
| 11. 5. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 03/26 | A022124A212402 | 3233 | 34 € | 44428-15-2026 |
| 11. 5. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 03/26 | A022124A212402 | 3241 | 30 € | 44428-15-2026 |
| 11. 5. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 03/26 | A022124A212402 | 3221 | 7 € | 44428-15-2026 |
| 8. 5. 2026. | JUBILARNA NAGRADA ZA 4/2026 | A022124A212401 | 3121 | 442 € | 44428-11-2026 |
| 8. 5. 2026. | REGRES | A022124A212401 | 3121 | 117 € | 44428-16-2026 |
| 5. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/26 | A022124A212401 | 3239 | 6.091 € | 44428-14-2026 |
| 5. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/26 | A022124A212401 | 3221 | 4.743 € | 44428-14-2026 |
| 5. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/26 | A022124A212401 | 3223 | 2.977 € | 44428-14-2026 |
| 5. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/26 | A022124A212401 | 3225 | 1.967 € | 44428-14-2026 |
| 5. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/26 | A022124A212401 | 3238 | 1.087 € | 44428-14-2026 |
| 5. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/26 | A022124A212401 | 3237 | 1.000 € | 44428-14-2026 |
| 5. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/26 | A022124A212401 | 3236 | 874 € | 44428-14-2026 |
| 5. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/26 | A022124A212401 | 3224 | 685 € | 44428-14-2026 |
| 5. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/26 | A022124A212401 | 3212 | 563 € | 44428-14-2026 |
| 5. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/26 | A022124A212401 | 3234 | 535 € | 44428-14-2026 |
| 5. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/26 | A022124A212401 | 3294 | 300 € | 44428-14-2026 |
| 5. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/26 | A022124A212401 | 3213 | 300 € | 44428-14-2026 |
| 5. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/26 | A022124A212401 | 3231 | 298 € | 44428-14-2026 |
| 5. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/26 | A022124A212401 | 3211 | 259 € | 44428-14-2026 |
| 5. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/26 | A022124A212401 | 3233 | 121 € | 44428-14-2026 |
| 5. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/26 | A022124A212401 | 3235 | 92 € | 44428-14-2026 |
| 5. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/26 | A022124A212401 | 3222 | 70 € | 44428-14-2026 |
| 5. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/26 | A022124A212401 | 3214 | 49 € | 44428-14-2026 |
| 5. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/26 | A022124A212401 | 3431 | 37 € | 44428-14-2026 |
| 5. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/26 | A022124A212401 | 3295 | 21 € | 44428-14-2026 |
| 5. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/26 | A022124A212401 | 3433 | 0 € | 44428-14-2026 |
| 4. 5. 2026. | NAKNADA ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA SJED.21-24 | A022124A212401 | 3291 | 1.675 € | 44428-13-2026 |