Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA GRADITELJSKA ŠKOLA

OIB 36407819375 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 2026171.240 €
Stavke193

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 36407819375, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013236108 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901323893 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901329970 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901323770 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901322562 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901343143 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901323329 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901329321 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901343316 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901329411 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A41090134348 €55
23. 2. 2026.SUFINANC. PROJEKTA E-TEHNIČARI 01/26A024109T4109023237141 €3237
12. 2. 2026.POM. U NASTAVI, PLAĆA ZA 01/2026.A024109A41090331116.182 €55
12. 2. 2026.POM. U NASTAVI, PLAĆA ZA 01/2026.A024109A41090331321.020 €55
12. 2. 2026.POM. U NASTAVI, PLAĆA ZA 01/2026.A024109A4109033212299 €55
11. 2. 2026.PRIJEVOZ ZA 1/26.A024109A41090132123.176 €3212
6. 2. 2026.TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE - I. KVARTALA024109A41090132321.700 €3232
5. 2. 2026.ENERGIJA, PROSINAC 2025.A024109A41090132233.500 €3223
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A4109013234892 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A4109013221733 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A4109013222335 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A4109013213287 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A4109013224201 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A4109013211185 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A4109013231176 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A4109013239118 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A4109013236108 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A410901323893 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A410901329970 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A410901323770 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A410901322562 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A410901343143 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A410901323329 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A410901329321 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A410901343316 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A410901329411 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026.A024109A41090134348 €55
3. 2. 2026.REF. SRED. ZA POLICE OSIGUR. I RATAA024109A41090132922.828 €3292
30. 1. 2026.SUFINAN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 12/25.A024109T410902323795 €3237
21. 1. 2026.NAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 12/25.A024109A4109013291543 €3291
14. 1. 2026.PRIJEVOZ ZA 12/2025.A024109A41090132123.301 €3212
14. 1. 2026.12/25.-RAZLIKA PLAĆE-POMOĆNICI U NASTAVIA024109A4109033111779 €55
14. 1. 2026.12/25.-RAZLIKA PLAĆE-POMOĆNICI U NASTAVIA024109A4109033132129 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.