Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA GRADITELJSKA ŠKOLA

OIB 36407819375 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine717.129 €
Stavke810

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 36407819375, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
14. 7. 2026.PLAĆA PUN 06/2026A024109A41090331116.155 €55
14. 7. 2026.PLAĆA PUN 06/2026A024109A41090331321.016 €55
14. 7. 2026.PLAĆA PUN 06/2026A024109A4109033212299 €55
10. 7. 2026.ENERGIJA, SVIBANJ 2026.A024109A41090132233.964 €3223
3. 7. 2026.SUF. PROJEKTA E-TEHNIČARI 05/26A024109T4109023237128 €3237
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013234736 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013221601 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013222395 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013213239 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013224165 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013211155 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013231146 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013299118 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323994 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323684 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323875 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323758 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901322550 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901343137 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323323 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901329315 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901343310 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A41090134348 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A41090132945 €55
16. 6. 2026.REGRES-POMOĆNICI U NASTAVIA024109A41090331211.200 €3121
12. 6. 2026.PUN, PLAĆA ZA 05/2026.A024109A41090331115.913 €55
12. 6. 2026.PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 05/2026.A024109A41090132123.586 €3212
12. 6. 2026.PRIJEVOZ UČENIKA SŠ III-IV/26.SAMOBORČEKA011209A12091337221.466 €3722
12. 6. 2026.PRIJEVOZ UČENIKA SŠ I-II/26.-SAMOBORČEKA011209A12091337221.283 €3722
12. 6. 2026.PUN, PLAĆA ZA 05/2026.A024109A4109033132976 €55
12. 6. 2026.PUN, PLAĆA ZA 05/2026.A024109A4109033212299 €55
5. 6. 2026.ENERGIJA, TRAVANJ 2026.A024109A41090132231.300 €3223
5. 6. 2026.NAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA 04/26A024109A4109013291682 €3291
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013234892 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013221733 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013222335 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013213287 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013224201 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013211185 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013231176 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013239118 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013236108 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323893 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901329970 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323770 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901322562 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901343143 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323329 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901329321 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901343316 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.