Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA GRADITELJSKA ŠKOLA

OIB 36407819375 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine717.129 €
Stavke810

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 36407819375, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901329411 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A41090134348 €55
25. 5. 2026.SUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 04/26A024109T4109023237135 €3237
18. 5. 2026.ENERGIJA, OŽUJAK 2026.A024109A41090132234.100 €3223
14. 5. 2026.PUN, PLAĆA ZA 04/2026.A024109A41090331116.155 €55
14. 5. 2026.PUN, PLAĆA ZA 04/2026.A024109A41090331321.016 €55
14. 5. 2026.PUN, PLAĆA ZA 04/2026.A024109A4109033212299 €55
12. 5. 2026.PRIJEVOZ ZA 04/2026.A024109A41090132123.278 €3212
15. 4. 2026.ENERGIJA, VELJAČA 2026.A024109A41090132234.900 €3223
14. 4. 2026.PRIJEVOZ ZA 03/2026.A024109A41090132123.289 €3212
13. 4. 2026.PUN, PLAĆA ZA 03/2026.A024109A41090331116.182 €55
13. 4. 2026.PUN, PLAĆA ZA 03/2026.A024109A41090331321.020 €55
13. 4. 2026.PUN, PLAĆA ZA 03/2026.A024109A4109033212299 €55
10. 4. 2026.NAGRADA BALTAZARA024109A41090237211.770 €3721
1. 4. 2026.POM U NASTAVI, USKRSNICA ZA 2026.A024109A4109033121400 €3121
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013234892 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013221733 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013222335 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013213287 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013224201 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013211185 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013231176 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013239118 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013236108 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901323893 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901329970 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901323770 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901322562 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901343143 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901323329 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901329321 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901343316 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901329411 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A41090134348 €55
30. 3. 2026.NAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA ZA 02/26A024109A41090132912.052 €3291
27. 3. 2026.SUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 02/26A024109T4109023237155 €3237
19. 3. 2026.REF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREMEA024109K410901422117.609 €4221
12. 3. 2026.PUN, PLAĆA ZA 02/2026.A024109A41090331115.644 €55
12. 3. 2026.PUN, PLAĆA ZA 02/2026.A024109A4109033132931 €55
12. 3. 2026.PUN, PLAĆA ZA 02/2026.A024109A4109033212299 €55
11. 3. 2026.PRIJEVOZ ZAPOSL. SŠ I UČ.DOM.ZA 02/2026A024109A41090132123.223 €3212
10. 3. 2026.ENERGIJA ZA 01/2026.A024109A410901322310.400 €3223
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013234892 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013221733 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013222335 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013213287 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013224201 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013211185 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013231176 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013239118 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.