Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FRANA BOŠNJAKOVIĆA

OIB 36897616904 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine469.589 €
Stavke798

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 36897616904, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
14. 7. 2026.POMOĆNICI U NASTAVI - PLAĆE 06/2026A024109A4109033132455 €55
14. 7. 2026.POMOĆNICI U NASTAVI - PLAĆE 06/2026A024109A410903321277 €55
10. 7. 2026.ENERGIJA, SVIBANJ 2026.A024109A41090132231.753 €3223
10. 7. 2026.NAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA 05/2026.A024109A41090132911.675 €3291
3. 7. 2026.SUF. PROJEKTA E-TEHNIČARI 05/26A024109T4109023237135 €3237
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013234641 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013221528 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013222315 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013213205 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013224141 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013211131 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013231130 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901329995 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323985 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323673 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323863 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323753 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901322547 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901343129 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323325 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901329314 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901343311 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A41090132947 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A41090134346 €55
16. 6. 2026.REGRES-POMOĆNICI U NASTAVIA024109A4109033121600 €3121
12. 6. 2026.PRIJEVOZ UČENIKA SŠ III-IV/26.SAMOBORČEKA011209A12091337224.126 €3722
12. 6. 2026.PRIJEVOZ UČENIKA SŠ I-II/26.-SAMOBORČEKA011209A12091337224.010 €3722
12. 6. 2026.05/2026.-PLAĆA-POMOĆN.U NASTAVIA024109A41090331112.631 €55
12. 6. 2026.PRIJEVOZ 05.2026.A024109A41090132121.597 €3212
12. 6. 2026.05/2026.-PLAĆA-POMOĆN.U NASTAVIA024109A4109033132434 €55
5. 6. 2026.ENERGIJA, TRAVANJ 2026.A024109A41090132232.700 €3223
5. 6. 2026.NAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA 04/26A024109A4109013291838 €3291
29. 5. 2026.PARTIC BUDŽET ŠK.GOD. 25/26A024109K41090142212.996 €4227
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013234599 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013221492 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013222201 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013213193 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013224135 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013211125 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013231118 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323979 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323673 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323863 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323747 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901329947 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901322541 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901343129 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323319 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901329314 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901343311 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.