Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

DV MAKSIMIR

OIB 43821234370 · A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine7.616.168 €
Stavke684

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 43821234370, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
14. 4. 2025.PLAĆA ZA OŽUJAK 2025.A022109A2109012311120.947 €55
14. 4. 2025.PLAĆA ZA OŽUJAK 2025.A022109A21090131219.700 €55
14. 4. 2025.PLAĆA ZA OŽUJAK 2025.A022109A2109013212563 €55
7. 4. 2025.PREHRANA 03/2025.A022109A210901322214.557 €3222
3. 4. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.A022109A21090132122.609 €55
3. 4. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.A022109A21090132212.159 €55
3. 4. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.A022109A2109013236474 €55
3. 4. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.A022109A2109013224441 €55
3. 4. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.A022109A2109013227299 €55
3. 4. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.A022109A2109013238165 €55
3. 4. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.A022109A2109013239149 €55
3. 4. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.A022109A2109013231115 €55
3. 4. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.A022109A210901343169 €55
3. 4. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.A022109A210901323740 €55
3. 4. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.A022109A210901321129 €55
3. 4. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.A022109A210901323328 €55
2. 4. 2025.REF. ZA NABAVU KUHINJSKE OPREMEA022109K210901422711.559 €4227
2. 4. 2025.REF. ZA UREĐENJE KONTROLE PRISTUPAA022109A21090132322.645 €3232
2. 4. 2025.REF. ZA POPRAVAK CENTRALNOG GRIJANJAA022109A21090132321.406 €3232
31. 3. 2025.ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25A022109A21090132236.992 €55
31. 3. 2025.ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25A022109A21090132342.011 €55
31. 3. 2025.REGRES 2024. - OŽUJAK 2025.A022109A2109013121332 €3121
28. 3. 2025.ISPL POM ZA SMRT, OTPR, ROĐ. DJET. 03/25A022109A210901312113.474 €3121
21. 3. 2025.ISPLATA NAKN. ČL. UPRAV. VIJEĆA 02/25A022109A2109013291571 €3291
13. 3. 2025.PLAĆA DV ZA 02/2025A022109A2109013111155.771 €55
13. 3. 2025.PLAĆA DV ZA 02/2025A022109A210901313225.392 €55
13. 3. 2025.PLAĆA DV ZA 02/2025A022109A2109012311121.075 €55
13. 3. 2025.PLAĆA DV ZA 02/2025A022109A21090131219.900 €55
13. 3. 2025.PLAĆA DV ZA 02/2025A022109A2109013212390 €55
7. 3. 2025.PREHRANA 02/2025.A022109A210901322211.993 €3222
3. 3. 2025.MAT. TROŠKOVI 01/25 (ENERGIJA I KOM. USLA022109A21090132238.210 €55
3. 3. 2025.MAT. TROŠKOVI 01/25 (ENERGIJA I KOM. USLA022109A21090132343.718 €55
24. 2. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.A022109A21090132122.609 €55
24. 2. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.A022109A21090132212.159 €55
24. 2. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.A022109A2109013213548 €55
24. 2. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.A022109A2109013236474 €55
24. 2. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.A022109A2109013224441 €55
24. 2. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.A022109A2109013227299 €55
24. 2. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.A022109A2109013238165 €55
24. 2. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.A022109A2109013239149 €55
24. 2. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.A022109A2109013231115 €55
24. 2. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.A022109A210901343169 €55
24. 2. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.A022109A210901323740 €55
24. 2. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.A022109A210901321129 €55
24. 2. 2025.MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.A022109A210901323328 €55
14. 2. 2025.TEK. I INV. ODRŽ. I KVARTAL 2025.A022109A21090132326.132 €3232
13. 2. 2025.PLAĆE DV ZA SIJEČANJ 2025A022109A2109013111151.712 €55
13. 2. 2025.PLAĆE DV ZA SIJEČANJ 2025A022109A210901313225.267 €55
13. 2. 2025.PLAĆE DV ZA SIJEČANJ 2025A022109A2109012311124.715 €55
13. 2. 2025.PLAĆE DV ZA SIJEČANJ 2025A022109A21090131219.700 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.