Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

INDUSTRIJSKA STROJARSKA ŠKOLA

OIB 43941485589 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 2026284.385 €
Stavke226

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 43941485589, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013211233 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013231221 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013239148 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013236136 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013238117 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901329988 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323788 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901322578 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901343154 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323336 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901329326 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901343320 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901329413 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901343410 €55
25. 5. 2026.SUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 04/26A024109T410902323773 €3237
18. 5. 2026.ENERGIJA, OŽUJAK 2026.A024109A410901322320.250 €3223
14. 5. 2026.EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 4/26A011209T12091736931.858 €3693
14. 5. 2026.PUN, PLAĆA ZA 04/2026.A024109A41090331111.438 €55
14. 5. 2026.PUN, PLAĆA ZA 04/2026.A024109A4109033132237 €55
14. 5. 2026.PUN, PLAĆA ZA 04/2026.A024109A410903321238 €55
12. 5. 2026.PRIJEVOZ ZA 04/2026.A024109A41090132124.805 €3212
12. 5. 2026.PLAĆA ZA GRAĐ. ODGOJ ZAG 4/26A024109A4109073111808 €55
12. 5. 2026.PLAĆA ZA GRAĐ. ODGOJ ZAG 4/26A024109A4109073132133 €55
15. 4. 2026.ENERGIJA, VELJAČA 2026.A024109A410901322322.850 €3223
14. 4. 2026.REF. ZA NABAVU NAMJEŠTAJAA024109K410901422110.594 €4221
14. 4. 2026.PRIJEVOZ ZA 03/2026.A024109A41090132124.531 €3212
14. 4. 2026.03/2026.-PLAĆA-ZAG-GRAĐANSKO ODGOJA024109A4109073111420 €55
14. 4. 2026.03/2026.-PLAĆA-ZAG-GRAĐANSKO ODGOJA024109A410907313269 €55
13. 4. 2026.EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 3/26A011209T12091736931.858 €3693
13. 4. 2026.PUN, PLAĆA ZA 03/2026.A024109A41090331111.438 €55
13. 4. 2026.PUN, PLAĆA ZA 03/2026.A024109A4109033132237 €55
13. 4. 2026.PUN, PLAĆA ZA 03/2026.A024109A410903321238 €55
9. 4. 2026.POVRAT PREPLAĆENIH SREDSTAVA ZA PUN USKRA024109A4109033121−100 €3121
2. 4. 2026.POM U NASTAVI, USKRSNICA ZA 2026.A024109A4109033121100 €3121
1. 4. 2026.PUN/STR KOM POSR FAZA VII USKRSNICA 25/26A024109T4109073121100 €3121
1. 4. 2026.POM U NASTAVI, USKRSNICA ZA 2026.A024109A4109033121100 €3121
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A41090132341.122 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013221922 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013222427 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013213361 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013224252 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013211233 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013231221 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013239148 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013236136 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013238117 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901323788 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901329988 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901322578 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901343154 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.