Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

ELEKTROSTROJARSKA OBRTNIČKA ŠKOLA

OIB 48544291322 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 2026190.855 €
Stavke169

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 48544291322, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
7. 7. 2026.REF. ZA SERVIS DIJELA TEMELJNOG RAZVODAA024109K410901323232.760 €3232
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A41090132341.547 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A41090132211.270 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013222928 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013213497 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013224343 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013211321 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013231307 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013299220 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013239200 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013236174 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013238164 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013237119 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013225107 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901343174 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323353 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901329336 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901343328 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901329421 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901343412 €55
12. 6. 2026.PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 05/2026.A024109A41090132125.302 €3212
12. 6. 2026.PRIJEVOZ UČENIKA SŠ III-IV/26.SAMOBORČEKA011209A12091337221.059 €3722
5. 6. 2026.ENERGIJA, TRAVANJ 2026.A024109A41090132232.550 €3223
5. 6. 2026.NAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA 04/26A024109A4109013291698 €3291
29. 5. 2026.MT 05/2026.A024109A41090132341.283 €55
29. 5. 2026.MT 05/2026.A024109A41090132211.054 €55
29. 5. 2026.MT 05/2026.A024109A4109013222526 €55
29. 5. 2026.MT 05/2026.A024109A4109013213413 €55
29. 5. 2026.MT 05/2026.A024109A4109013224289 €55
29. 5. 2026.MT 05/2026.A024109A4109013211267 €55
29. 5. 2026.MT 05/2026.A024109A4109013231253 €55
29. 5. 2026.MT 05/2026.A024109A4109013239170 €55
29. 5. 2026.MT 05/2026.A024109A4109013236156 €55
29. 5. 2026.MT 05/2026.A024109A4109013238134 €55
29. 5. 2026.MT 05/2026.A024109A4109013237101 €55
29. 5. 2026.MT 05/2026.A024109A4109013299100 €55
29. 5. 2026.MT 05/2026.A024109A410901322589 €55
29. 5. 2026.MT 05/2026.A024109A410901343162 €55
29. 5. 2026.MT 05/2026.A024109A410901323341 €55
29. 5. 2026.MT 05/2026.A024109A410901329330 €55
29. 5. 2026.MT 05/2026.A024109A410901343322 €55
29. 5. 2026.MT 05/2026.A024109A410901329415 €55
29. 5. 2026.MT 05/2026.A024109A410901343412 €55
18. 5. 2026.ENERGIJA OŽUJAK 2026A024109A41090132233.900 €3223
15. 5. 2026.REF. ZA NABAVU RADIONIČKIH MODULARNIH ORMARAA024109K41090142278.950 €4227
12. 5. 2026.PRIJEVOZ ZA 04/2026.A024109A41090132125.248 €3212
16. 4. 2026.REFUND TROŠ ZA NATJECANJA I SMOTREA024109A41090232996.714 €3299
15. 4. 2026.ENERGIJA, VELJAČA 2026.A024109A41090132236.050 €3223
14. 4. 2026.03/2026.-PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UDA024109A41090132125.152 €3212
10. 4. 2026.NAGRADA BALTAZARA024109A4109023721340 €3721

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.