Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

PRVA EKONOMSKA ŠKOLA

OIB 51881986457 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · lipanj 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, lipanj 202625.755 €
Stavke30

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 51881986457, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A41090132341.374 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A41090132211.128 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013222842 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013213444 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013224308 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013211287 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013231271 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013299220 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013239185 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013236151 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013238142 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013237112 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901322592 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901343164 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323345 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901329331 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901343322 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901329413 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A41090134349 €55
16. 6. 2026.REGRES-POMOĆNICI U NASTAVIA024109A4109033121300 €3121
12. 6. 2026.PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 05/2026.A024109A41090132125.784 €3212
12. 6. 2026.PUN, PLAĆA ZA 05/2026.A024109A41090331111.318 €55
12. 6. 2026.PRIJEVOZ UČENIKA SŠ I-II/26.-SAMOBORČEKA011209A12091337221.004 €3722
12. 6. 2026.PRIJEVOZ UČENIKA SŠ III-IV/26.SAMOBORČEKA011209A1209133722961 €3722
12. 6. 2026.PUN, PLAĆA ZA 05/2026.A024109A4109033132218 €55
12. 6. 2026.PUN, PLAĆA ZA 05/2026.A024109A410903321238 €55
5. 6. 2026.ENERGIJA, TRAVANJ 2026.A024109A41090132232.650 €3223
5. 6. 2026.04/2026.-USLUGA TJELESNE ZAŠTITE NA LOKACIJI ŠKOLEA024109A41090132392.268 €3239
5. 6. 2026.NAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA 04/26A024109A41090132912.234 €3291
1. 6. 2026.USLUGA TJELESNE ZAŠTITE NA LOKACIJI ŠKOLE 03/26.A024109A41090132393.240 €3239

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.