ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VRAPČE ZAGREB
OIB 54194651959 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, 202683.935 €
Stavke181
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. 2. 2026. | REF. ZA UGRADNJU UREĐAJA ZA KONTROLU PRISTUPA | A024109K410901 | 3232 | 2.700 € | 3232 |
| 12. 2. 2026. | 1/26.PLAĆA ZA GRAĐ.ODGOJ-ŠIZ | A024109A410907 | 3111 | 97 € | 55 |
| 12. 2. 2026. | 1/26.PLAĆA ZA GRAĐ.ODGOJ-ŠIZ | A024109A410907 | 3132 | 16 € | 55 |
| 11. 2. 2026. | PRIJEVOZ ZA 01/2026. | A024109A410901 | 3212 | 3.127 € | 3212 |
| 9. 2. 2026. | ZAKUPNINA 12/25.+01/26. | A024109A410901 | 3235 | 2.643 € | 3235 |
| 6. 2. 2026. | I.KVARTAL-SR.USLUGE TEK.I INVE.ODRŽAVANJ | A024109A410901 | 3232 | 1.400 € | 3232 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26. | A024109A410901 | 3234 | 708 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26. | A024109A410901 | 3221 | 582 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26. | A024109A410901 | 3222 | 252 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26. | A024109A410901 | 3213 | 228 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26. | A024109A410901 | 3224 | 159 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26. | A024109A410901 | 3211 | 147 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26. | A024109A410901 | 3231 | 140 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26. | A024109A410901 | 3239 | 94 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26. | A024109A410901 | 3236 | 86 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26. | A024109A410901 | 3238 | 74 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26. | A024109A410901 | 3237 | 56 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26. | A024109A410901 | 3299 | 55 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26. | A024109A410901 | 3225 | 49 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26. | A024109A410901 | 3431 | 34 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26. | A024109A410901 | 3233 | 23 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26. | A024109A410901 | 3293 | 17 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26. | A024109A410901 | 3433 | 12 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26. | A024109A410901 | 3294 | 8 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26. | A024109A410901 | 3434 | 7 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | REF. SRED. ZA POLICE OSIGURANJA I. RATA | A024109A410901 | 3292 | 913 € | 3292 |
| 28. 1. 2026. | ŠK SH VOĆE POVR MLIJ 25/26 2. AKONT | A011209T120905 | 3693 | 1.112 € | 3693 |
| 21. 1. 2026. | NAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA 12/25 | A024109A410901 | 3291 | 558 € | 3291 |
| 14. 1. 2026. | PRIJEVOZ ZA 12/2025. | A024109A410901 | 3212 | 3.355 € | 3212 |
| 14. 1. 2026. | 12/25.PLAĆA ZA GRAĐANSKI ODGOJ-ŠIZ | A024109A410907 | 3111 | 97 € | 55 |
| 14. 1. 2026. | 12/25.PLAĆA ZA GRAĐANSKI ODGOJ-ŠIZ | A024109A410907 | 3132 | 16 € | 55 |