Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VRAPČE ZAGREB

OIB 54194651959 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 202683.935 €
Stavke181

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 54194651959, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
13. 2. 2026.REF. ZA UGRADNJU UREĐAJA ZA KONTROLU PRISTUPAA024109K41090132322.700 €3232
12. 2. 2026.1/26.PLAĆA ZA GRAĐ.ODGOJ-ŠIZA024109A410907311197 €55
12. 2. 2026.1/26.PLAĆA ZA GRAĐ.ODGOJ-ŠIZA024109A410907313216 €55
11. 2. 2026.PRIJEVOZ ZA 01/2026.A024109A41090132123.127 €3212
9. 2. 2026.ZAKUPNINA 12/25.+01/26.A024109A41090132352.643 €3235
6. 2. 2026.I.KVARTAL-SR.USLUGE TEK.I INVE.ODRŽAVANJA024109A41090132321.400 €3232
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26.A024109A4109013234708 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26.A024109A4109013221582 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26.A024109A4109013222252 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26.A024109A4109013213228 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26.A024109A4109013224159 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26.A024109A4109013211147 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26.A024109A4109013231140 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26.A024109A410901323994 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26.A024109A410901323686 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26.A024109A410901323874 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26.A024109A410901323756 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26.A024109A410901329955 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26.A024109A410901322549 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26.A024109A410901343134 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26.A024109A410901323323 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26.A024109A410901329317 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26.A024109A410901343312 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26.A024109A41090132948 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 1/26.A024109A41090134347 €55
3. 2. 2026.REF. SRED. ZA POLICE OSIGURANJA I. RATAA024109A4109013292913 €3292
28. 1. 2026.ŠK SH VOĆE POVR MLIJ 25/26 2. AKONTA011209T12090536931.112 €3693
21. 1. 2026.NAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA 12/25A024109A4109013291558 €3291
14. 1. 2026.PRIJEVOZ ZA 12/2025.A024109A41090132123.355 €3212
14. 1. 2026.12/25.PLAĆA ZA GRAĐANSKI ODGOJ-ŠIZA024109A410907311197 €55
14. 1. 2026.12/25.PLAĆA ZA GRAĐANSKI ODGOJ-ŠIZA024109A410907313216 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.