Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA

OIB 54566509173 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 202690.147 €
Stavke149

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 54566509173, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013239181 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013236154 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013238143 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A4109013237113 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901322595 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901343166 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323344 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901329332 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901343324 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901329416 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901343413 €55
12. 6. 2026.PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 05/2026.A024109A41090132125.124 €3212
11. 6. 2026.REF. ZA NABAVU NAMJEŠTAJAA024109K41090142215.522 €4221
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A41090132341.368 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A41090132211.124 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013213441 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013224308 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013211284 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013231270 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013239181 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013236166 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013238143 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013299107 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013237107 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901322595 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901343166 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323344 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901329332 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901343324 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901329416 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901343413 €55
25. 5. 2026.SUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 04/26A024109T4109023237185 €3237
12. 5. 2026.PRIJEVOZ ZA 04/2026.A024109A41090132124.270 €3212
24. 4. 2026.SISTEMATSKI PREGLEDIA024109A41090132365.088 €3236
14. 4. 2026.PRIJEVOZ ZA 03/2026.A024109A41090132124.511 €3212
10. 4. 2026.NAGRADA BALTAZARA024109A4109023721340 €3721
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A41090132341.368 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A41090132211.124 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A4109013213441 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A4109013224308 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A4109013211284 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A4109013231270 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A4109013239181 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A4109013236166 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A4109013238143 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A4109013237107 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A4109013299107 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901322595 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901343166 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901323344 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.