Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

TRGOVAČKA ŠKOLA

OIB 56064164023 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · ožujak 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, ožujak 202626.655 €
Stavke30

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 56064164023, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A41090132341.086 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013221892 €55
31. 3. 2026.03/26.-MJESEČNA RENTA KEKIĆA024109A4109023299563 €3299
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013222428 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013213350 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013224244 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013211226 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013231214 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013239144 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013236132 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013238113 €55
31. 3. 2026.SREDSTVA ZA OVRŠNE POSTUPKE-REFUNDACIJAA024109A4109023299106 €3299
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901329985 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901323785 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901322575 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901343152 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901323335 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901329326 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901343319 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901329413 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901343410 €55
27. 3. 2026.SUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 02/26A024109T4109023237109 €3237
16. 3. 2026.2/2026. ZAKUPNINAA024109A4109013235155 €3235
12. 3. 2026.PUN, PLAĆA ZA 02/2026.A024109A41090331115.624 €55
12. 3. 2026.PUN, PLAĆA ZA 02/2026.A024109A4109033132928 €55
12. 3. 2026.PUN, PLAĆA ZA 02/2026.A024109A4109033212129 €55
11. 3. 2026.PRIJEVOZ ZAPOSL. SŠ I UČ.DOM.ZA 02/2026A024109A41090132122.693 €3212
10. 3. 2026.ENERGIJA ZA 01/2026.A024109A410901322311.450 €3223
5. 3. 2026.RENTA 02/26.-KEKIĆA024109A4109023299563 €3299
5. 3. 2026.OVRHA 02/26.-KEKIĆA024109A4109023299106 €3299

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.