TRGOVAČKA ŠKOLA
OIB 56064164023 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine867.092 €
Stavke943
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3224 | 244 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3211 | 226 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3231 | 214 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3239 | 144 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3236 | 132 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3238 | 113 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3237 | 85 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3299 | 85 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3225 | 75 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3431 | 52 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3233 | 35 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3293 | 26 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3433 | 19 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3294 | 13 € | 55 |
| 29. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26 | A024109A410901 | 3434 | 10 € | 55 |
| 25. 5. 2026. | SUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 04/26 | A024109T410902 | 3237 | 99 € | 3237 |
| 18. 5. 2026. | ENERGIJA, OŽUJAK 2026. | A024109A410901 | 3223 | 5.400 € | 3223 |
| 15. 5. 2026. | ZAKUPNINA ZA 4/26 | A024109A410901 | 3235 | 155 € | 3235 |
| 14. 5. 2026. | PUN, PLAĆA ZA 04/2026. | A024109A410903 | 3111 | 6.107 € | 55 |
| 14. 5. 2026. | PUN, PLAĆA ZA 04/2026. | A024109A410903 | 3132 | 1.008 € | 55 |
| 14. 5. 2026. | PUN, PLAĆA ZA 04/2026. | A024109A410903 | 3212 | 126 € | 55 |
| 12. 5. 2026. | PRIJEVOZ ZA 04/2026. | A024109A410901 | 3212 | 2.724 € | 3212 |
| 15. 4. 2026. | ENERGIJA, VELJAČA 2026. | A024109A410901 | 3223 | 7.830 € | 3223 |
| 14. 4. 2026. | PRIJEVOZ ZA 03/2026. | A024109A410901 | 3212 | 2.601 € | 3212 |
| 13. 4. 2026. | PUN, PLAĆA ZA 03/2026. | A024109A410903 | 3111 | 6.170 € | 55 |
| 13. 4. 2026. | PUN, PLAĆA ZA 03/2026. | A024109A410903 | 3132 | 1.018 € | 55 |
| 13. 4. 2026. | PUN, PLAĆA ZA 03/2026. | A024109A410903 | 3212 | 124 € | 55 |
| 1. 4. 2026. | POM U NASTAVI, USKRSNICA ZA 2026. | A024109A410903 | 3121 | 400 € | 3121 |
| 1. 4. 2026. | ZAKUPNINA 03/26. | A024109A410901 | 3235 | 155 € | 3235 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3234 | 1.086 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3221 | 892 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | 03/26.-MJESEČNA RENTA KEKIĆ | A024109A410902 | 3299 | 563 € | 3299 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3222 | 428 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3213 | 350 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3224 | 244 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3211 | 226 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3231 | 214 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3239 | 144 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3236 | 132 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3238 | 113 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | SREDSTVA ZA OVRŠNE POSTUPKE-REFUNDACIJA | A024109A410902 | 3299 | 106 € | 3299 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3299 | 85 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3237 | 85 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3225 | 75 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3431 | 52 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3233 | 35 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3293 | 26 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3433 | 19 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3294 | 13 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A024109A410901 | 3434 | 10 € | 55 |