Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

UČENIČKI DOM IVANA MAŽURANIĆA

OIB 57796976164 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine323.193 €
Stavke657

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 57796976164, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323928 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323626 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323822 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901323722 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901322515 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A410901343110 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A41090132948 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A41090132337 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A41090132935 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A41090134334 €55
30. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A024109A41090134342 €55
15. 6. 2026.SMJEŠTAJ I PREHRANA UČENIKA ZA 06/2026.A024109A41090132226.021 €3222
12. 6. 2026.PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 05/2026.A024109A41090132121.522 €3212
29. 5. 2026.PARTIC BUDŽET ŠK.GOD. 25/26A024109K41090142273.000 €4227
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013234210 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013221173 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901321368 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901322447 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901321144 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323141 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323928 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323626 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323822 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323716 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901329916 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901322515 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901343110 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A41090132337 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A41090132935 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A41090134334 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A41090132942 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A41090134342 €55
27. 5. 2026.OSPOSOBLJAVANJE ZAŠTITE NA RADUA024109A41090132391.375 €3239
12. 5. 2026.PRIJEVOZ ZA 04/2026.A024109A41090132121.533 €3212
11. 5. 2026.SMJEŠTAJ I PREHRANA, 05/26A024109A41090132227.860 €3222
14. 4. 2026.04/2026.-SMJEŠTAJ I PREHRANA UČENIKAA024109A41090132227.860 €3222
14. 4. 2026.PRIJEVOZ ZA 03/2026.A024109A41090132121.558 €3212
3. 4. 2026.REF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREMEA024109K41090142212.850 €4221
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A4109013234210 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A4109013221173 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901321368 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901322447 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901321144 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901323141 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901323928 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901323626 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901323822 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901329916 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901323716 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901322515 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.