Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

ŠPORTSKA GIMNAZIJA

OIB 59266417432 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 2026196.070 €
Stavke311

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 59266417432, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
3. 9. 2026.PRIJEVOZ UČENIKA SŠ V-VI/26.SAMOBORČEKA011209A12091337221.721 €3722
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013234737 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013221606 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013213237 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013224166 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013234162 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013211153 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013231145 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013221133 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901323997 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901323688 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901323877 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901329966 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901323758 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901321352 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901322551 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901322436 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901343135 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901321134 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901323132 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901323324 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901323921 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901323619 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901323817 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901329317 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901329915 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901323713 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901343313 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901322511 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A41090132949 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A41090134318 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A41090134347 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A41090132335 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A41090132934 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A41090134333 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A41090132942 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A41090134342 €55
14. 8. 2026.BESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINEA011209T12091527311608 €27311
14. 8. 2026.BESPL. MENSTRUALNE POTR.-GRADA024109T4109053812195 €3812
13. 8. 2026.PRIJEVOZ ZA 07/2026.A024109A41090132123.432 €3212
31. 7. 2026.REF.EDUKACIJE OPERAT.DJELATNIKA ZA SIGUR.I CIVILNU ZAŠTITUA024109A4109013239643 €3239
30. 7. 2026.USL TEK. I INV. ODRŽ III KVARTAL+RAZLIKEA024109A41090132322.400 €3232
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013234737 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013221606 €55
30. 7. 2026.USL TEK. I INV.ODRŽ. III.KVARTAL+RAZLIKEA024109A4109013232600 €3232
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013213237 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013224166 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A024109A4109013234162 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013211153 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013231145 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.