Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

ŠPORTSKA GIMNAZIJA

OIB 59266417432 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine750.493 €
Stavke1.336

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 59266417432, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 5. 2026.05/2026.-MTA024109A410901323324 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323920 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323619 €55
29. 5. 2026.05/2026.-MTA024109A410901329318 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323816 €55
29. 5. 2026.05/2026.-MTA024109A410901343313 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323712 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901329912 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901322511 €55
29. 5. 2026.05/2026.-MTA024109A41090132949 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A41090134317 €55
29. 5. 2026.05/2026.-MTA024109A41090134347 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A41090132335 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A41090132934 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A41090134333 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A41090132942 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A41090134341 €55
25. 5. 2026.SUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 04/26A024109T4109023237101 €3237
18. 5. 2026.ENERGIJA OŽUJAK 2026A024109A41090132234.050 €3223
12. 5. 2026.PRIJEVOZ ZA 04/2026.A024109A41090132123.128 €3212
12. 5. 2026.PLAĆA ZA GRAĐ. ODGOJ ŠIZ 4/26A024109A4109073111355 €55
12. 5. 2026.PLAĆA ZA GRAĐ. ODGOJ ŠIZ 4/26A024109A410907313259 €55
11. 5. 2026.SMJEŠTAJ I PREHRANA, 05/26A024109A41090132227.191 €3222
24. 4. 2026.SISTEMATSKI PREGLEDIA024109A41090132365.724 €3236
15. 4. 2026.ENERGIJA, VELJAČA 2026.A024109A41090132235.650 €3223
14. 4. 2026.04/2026.-SMJEŠTAJ I PREHRANA UČENIKAA024109A41090132227.191 €3222
14. 4. 2026.03/2026.-PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UDA024109A41090132123.112 €3212
14. 4. 2026.03/2026.-ŠIZ-PLAĆA ZA GRAĐANSKI ODGOJA024109A4109073111388 €55
14. 4. 2026.03/2026.-ŠIZ-PLAĆA ZA GRAĐANSKI ODGOJA024109A410907313264 €55
31. 3. 2026.MT 03/2026.A024109A4109013234744 €55
31. 3. 2026.MT 03/2026.A024109A4109013221611 €55
31. 3. 2026.MT 03/2026.A024109A4109013213240 €55
31. 3. 2026.MT 03/2026.A024109A4109013224167 €55
31. 3. 2026.MT 03/2026.A024109A4109013211155 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A4109013234153 €55
31. 3. 2026.MT 03/2026.A024109A4109013231147 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A4109013221126 €55
31. 3. 2026.MT 03/2026.A024109A410901323998 €55
31. 3. 2026.MT 03/2026.A024109A410901323690 €55
31. 3. 2026.MT 03/2026.A024109A410901323878 €55
31. 3. 2026.MT 03/2026.A024109A410901329958 €55
31. 3. 2026.MT 03/2026.A024109A410901323758 €55
31. 3. 2026.MT 03/2026.A024109A410901322551 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901321349 €55
31. 3. 2026.MT 03/2026.A024109A410901343136 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901322434 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901321132 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901323130 €55
31. 3. 2026.MT 03/2026.A024109A410901323324 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901323920 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.