Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLA

OIB 63019353660 · A024109K410901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA · kolovoz 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, kolovoz 202644.304 €
Stavke26

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 63019353660, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013234983 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013221808 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013222402 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013213317 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013224221 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013211204 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013231194 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013239130 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013236118 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013238103 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901329989 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901323777 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901322568 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901343147 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901323332 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901329323 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901343317 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901329412 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A41090134349 €55
14. 8. 2026.BESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINEA011209T120915273111.406 €27311
14. 8. 2026.BESPL. MENSTRUALNE POTR.-GRADA024109T4109053812451 €3812
12. 8. 2026.PUN, PLAĆA ZA 07/26A024109A41090331117.017 €55
12. 8. 2026.PUN, PLAĆA ZA 07/26A024109A41090331321.158 €55
12. 8. 2026.PUN, PLAĆA ZA 07/26A024109A4109033212192 €55
7. 8. 2026.REF. ZA NABAVU AKUSTIČNE STIJENEA024109K410901422129.725 €4221
6. 8. 2026.REF. ZA SERVIS RAMPE ŠKOL.DVORIŠTAA024109K4109013232500 €3232

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.