Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET

OIB 63422210966 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · ožujak 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, ožujak 202633.501 €
Stavke30

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 63422210966, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A41090132341.297 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A41090132211.065 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013222526 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013213418 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013224292 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013211270 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013231256 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013239171 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013236158 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013238136 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013237102 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013299101 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901322590 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901343162 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901323342 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901329331 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901343323 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901329415 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901343412 €55
30. 3. 2026.NAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 02/2026A024109A4109013291698 €3291
27. 3. 2026.SUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 02/26A024109T4109023237188 €3237
19. 3. 2026.FINANCIJSKI LEASING 3.2026.A024109K41090154435.887 €55
19. 3. 2026.REF. SRED. ZA POLICE OSIGURANJA II RATAA024109A41090132923.673 €3292
19. 3. 2026.FINANCIJSKI LEASING 3.2026.A024109K4109013423132 €55
16. 3. 2026.1/2026. ZAKUPNINAA024109A41090132351.912 €3235
12. 3. 2026.PUN, PLAĆA ZA 02/2026.A024109A41090331112.324 €55
12. 3. 2026.PUN, PLAĆA ZA 02/2026.A024109A4109033132384 €55
12. 3. 2026.PUN, PLAĆA ZA 02/2026.A024109A410903321277 €55
11. 3. 2026.PRIJEVOZ ZAPOSL. SŠ I UČ.DOM.ZA 02/2026A024109A41090132125.859 €3212
10. 3. 2026.ENERGIJA ZA 01/2026.A024109A41090132237.300 €3223

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.