Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE MLINARSKA ZAGREB

OIB 63702214100 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · veljača 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, veljača 202642.150 €
Stavke88

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 63702214100, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
27. 2. 2026.RCK-01/2026. PLAĆEA024109T41090232375.569 €3237
27. 2. 2026.MT 02/2026.A024109A4109013234914 €55
27. 2. 2026.MT 02/2026.A024109A4109013221751 €55
27. 2. 2026.MT 02/2026.A024109A4109013222344 €55
27. 2. 2026.MT 02/2026.A024109A4109013213294 €55
27. 2. 2026.MT 02/2026.A024109A4109013224206 €55
27. 2. 2026.MT 02/2026.A024109A4109013211190 €55
27. 2. 2026.MT 02/2026.A024109A4109013231180 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013234150 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A4109013221123 €55
27. 2. 2026.MT 02/2026.A024109A4109013239121 €55
27. 2. 2026.MT 02/2026.A024109A4109013236111 €55
27. 2. 2026.MT 02/2026.A024109A410901323896 €55
27. 2. 2026.MT 02/2026.A024109A410901323772 €55
27. 2. 2026.MT 02/2026.A024109A410901329971 €55
27. 2. 2026.MT 02/2026.A024109A410901322563 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901321348 €55
27. 2. 2026.MT 02/2026.A024109A410901343144 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901322434 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901321131 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901323130 €55
27. 2. 2026.MT 02/2026.A024109A410901323330 €55
27. 2. 2026.MT 02/2026.A024109A410901329322 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901323920 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901323618 €55
27. 2. 2026.MT 02/2026.A024109A410901343316 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901323816 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901329912 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901323712 €55
27. 2. 2026.MT 02/2026.A024109A410901329411 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A410901322510 €55
27. 2. 2026.MT 02/2026.A024109A41090134349 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A41090134317 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A41090132335 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A41090132934 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A41090134333 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A41090132942 €55
27. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026.A024109A41090134341 €55
23. 2. 2026.SUFINAN.PROJEKTA E-TEHNIČARI 01/26.A024109T4109023237179 €3237
17. 2. 2026.NAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 1/26.A024109A4109013291832 €3291
16. 2. 2026.NABAVA UDŽBENIKAA024109A41090542413.733 €4241
13. 2. 2026.2/2026.SMJEŠTAJ I PREHR.UČENIKAA024109A41090132227.442 €3222
12. 2. 2026.POM. U NASTAVI, PLAĆA ZA 01/2026.A024109A41090331111.798 €55
12. 2. 2026.POM. U NASTAVI, PLAĆA ZA 01/2026.A024109A4109033132297 €55
12. 2. 2026.1/26.PLAĆA ZA GRAĐ.ODGOJ-ŠIZA024109A4109073111190 €55
12. 2. 2026.1/26.PLAĆA ZA GRAĐ.ODGOJ-ŠIZA024109A410907313231 €55
11. 2. 2026.PRIJEVOZ ZA 01/2026.A024109A41090132124.985 €3212
6. 2. 2026.USLUGE TEK. I INV.ODRŽ. - I.KVARTALA024109A41090132321.800 €3232
6. 2. 2026.LOŽ ULJE 2026.A024109A4109013223952 €3223
6. 2. 2026.TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE - I. KVARTALA024109A4109013232300 €3232

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.