Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE MLINARSKA ZAGREB

OIB 63702214100 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · ožujak 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, ožujak 202645.733 €
Stavke51

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 63702214100, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 3. 2026.MT 03/2026.A024109A4109013234914 €55
31. 3. 2026.MT 03/2026.A024109A4109013221751 €55
31. 3. 2026.MT 03/2026.A024109A4109013222344 €55
31. 3. 2026.MT 03/2026.A024109A4109013213294 €55
31. 3. 2026.MT 03/2026.A024109A4109013224206 €55
31. 3. 2026.MT 03/2026.A024109A4109013211190 €55
31. 3. 2026.MT 03/2026.A024109A4109013231180 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A4109013234150 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A4109013221123 €55
31. 3. 2026.MT 03/2026.A024109A4109013239121 €55
31. 3. 2026.MT 03/2026.A024109A4109013236111 €55
31. 3. 2026.MT 03/2026.A024109A410901323896 €55
31. 3. 2026.MT 03/2026.A024109A410901323772 €55
31. 3. 2026.MT 03/2026.A024109A410901329971 €55
31. 3. 2026.MT 03/2026.A024109A410901322563 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901321348 €55
31. 3. 2026.MT 03/2026.A024109A410901343144 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901322434 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901321131 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901323130 €55
31. 3. 2026.MT 03/2026.A024109A410901323330 €55
31. 3. 2026.MT 03/2026.A024109A410901329322 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901323920 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901323618 €55
31. 3. 2026.MT 03/2026.A024109A410901343316 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901323816 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901329912 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901323712 €55
31. 3. 2026.MT 03/2026.A024109A410901329411 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A410901322510 €55
31. 3. 2026.MT 03/2026.A024109A41090134349 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A41090134317 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A41090132335 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A41090132934 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A41090134333 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A41090132942 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.A024109A41090134341 €55
27. 3. 2026.SUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 02/26A024109T4109023237202 €3237
26. 3. 2026.02/26.REFUNDACIJA PLAĆEA024109T41090232375.062 €3237
24. 3. 2026.LOŽ ULJE 2026.A024109A41090132231.048 €3223
20. 3. 2026.OBUKA PRVA POMOĆ-REFUNDACIJAA024109A410902329993 €3299
19. 3. 2026.REF. SRED. ZA POLICE OSIGURANJA II RATAA024109A41090132926.954 €3292
18. 3. 2026.REF. ZA POPRAVAK SANITARNOG ČVORAA024109K41090132325.751 €3232
18. 3. 2026.REF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREMEA024109K41090142213.300 €4221
13. 3. 2026.02/2026. PLAĆA - ŠIZA024109A4109073111254 €55
13. 3. 2026.02/2026. PLAĆA - ŠIZA024109A410907313242 €55
12. 3. 2026.3/2026. SMJEŠTAJ I PRE.UČENIKAA024109A41090132227.442 €3222
12. 3. 2026.PUN, PLAĆA ZA 02/2026.A024109A41090331111.634 €55
12. 3. 2026.PUN, PLAĆA ZA 02/2026.A024109A4109033132270 €55
11. 3. 2026.PRIJEVOZ ZAPOSL. SŠ I UČ.DOM.ZA 02/2026A024109A41090132124.761 €3212

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.