Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE MLINARSKA ZAGREB

OIB 63702214100 · A024109T410902 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE · svibanj 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, svibanj 202655.858 €
Stavke51

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 63702214100, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 5. 2026.PARTIC BUDŽET ŠK.GOD. 25/26A024109K41090142216.000 €4227
29. 5. 2026.05/2026.-MTA024109A4109013234914 €55
29. 5. 2026.05/2026.-MTA024109A4109013221751 €55
29. 5. 2026.05/2026.-MTA024109A4109013222344 €55
29. 5. 2026.05/2026.-MTA024109A4109013213294 €55
29. 5. 2026.05/2026.-MTA024109A4109013224206 €55
29. 5. 2026.05/2026.-MTA024109A4109013211190 €55
29. 5. 2026.05/2026.-MTA024109A4109013231180 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013234150 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A4109013221123 €55
29. 5. 2026.05/2026.-MTA024109A4109013239121 €55
29. 5. 2026.05/2026.-MTA024109A4109013236111 €55
29. 5. 2026.05/2026.-MTA024109A410901323896 €55
29. 5. 2026.05/2026.-MTA024109A410901323772 €55
29. 5. 2026.05/2026.-MTA024109A410901329971 €55
29. 5. 2026.05/2026.-MTA024109A410901322563 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901321348 €55
29. 5. 2026.05/2026.-MTA024109A410901343144 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901322434 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901321131 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323130 €55
29. 5. 2026.05/2026.-MTA024109A410901323330 €55
29. 5. 2026.05/2026.-MTA024109A410901329322 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323920 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323618 €55
29. 5. 2026.05/2026.-MTA024109A410901343316 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323816 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901323712 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901329912 €55
29. 5. 2026.05/2026.-MTA024109A410901329411 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A410901322510 €55
29. 5. 2026.05/2026.-MTA024109A41090134349 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A41090134317 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A41090132335 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A41090132934 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A41090134333 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A41090132942 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 05/26A024109A41090134341 €55
25. 5. 2026.EDUKACIJA NA CRESU-ŠIZ-TROŠ.SMJEŠT.I PREHRANEA011209A1209193213296 €3213
25. 5. 2026.SUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 04/26A024109T4109023237182 €3237
18. 5. 2026.ENERGIJA OŽUJAK 2026A024109A41090132234.600 €3223
15. 5. 2026.REF. ZA RCK ZA UREĐENJE OGRADEA024109T410902323212.813 €3232
15. 5. 2026.REF. RCK ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREMEA024109T41090242217.913 €4221
15. 5. 2026.REF. RCK ZA NABAVU ORMARIĆA ZA PRVU POMOĆA024109T4109024221238 €4221
14. 5. 2026.RCK REF. PLAĆE ZA 04/2026.A024109T41090232375.329 €3237
14. 5. 2026.PUN, PLAĆA ZA 04/2026.A024109A41090331111.798 €55
14. 5. 2026.PUN, PLAĆA ZA 04/2026.A024109A4109033132297 €55
12. 5. 2026.PRIJEVOZ ZA 04/2026.A024109A41090132124.706 €3212
12. 5. 2026.PLAĆA ZA GRAĐ. ODGOJ ŠIZ 4/26A024109A4109073111222 €55
12. 5. 2026.PLAĆA ZA GRAĐ. ODGOJ ŠIZ 4/26A024109A410907313237 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.