Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE MLINARSKA ZAGREB

OIB 63702214100 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 2026354.900 €
Stavke361

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 63702214100, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
4. 9. 2026.PODMIRENJE TROŠKOVA PO PRAVOMOĆNOJ PRESUDIA024109A41090232998.291 €3299
3. 9. 2026.PRIJEVOZ UČENIKA SŠ V-VI/26.SAMOBORČEKA011209A1209133722144 €3722
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013234905 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013221744 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013222365 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013213291 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013224204 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013211188 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013231178 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013234164 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013221135 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013239120 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A4109013236108 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901323895 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901329982 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901323771 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901322563 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901321353 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901343143 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901322437 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901321134 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901323132 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901323329 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901323922 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901329321 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901323620 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901323817 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901343316 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901329915 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901323713 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901322511 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A410901329411 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A41090134348 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A41090134318 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A41090132335 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A41090132934 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A41090134333 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A41090132942 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.A024109A41090134342 €55
14. 8. 2026.BESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINEA011209T120915273111.665 €27311
14. 8. 2026.BESPL. MENSTRUALNE POTR.-GRADA024109T4109053812534 €3812
13. 8. 2026.RCK REFUNDACIJA ZA PLAĆE 07/2026A024109T41090232375.822 €3237
13. 8. 2026.PRIJEVOZ ZA 07/2026.A024109A41090132124.706 €3212
12. 8. 2026.PUN, PLAĆA ZA 07/26A024109A41090331111.880 €55
12. 8. 2026.PUN, PLAĆA ZA 07/26A024109A4109033132310 €55
11. 8. 2026.REF. ZA RCK - NABAVA NAMJEŠTAJAA024109T410902422133.056 €3232
11. 8. 2026.REF. ZA RCK - IZRADA PR.DOK ZA UREĐENJE OKOLIŠA DVORANEA024109T41090232321.250 €3232
30. 7. 2026.USL TEK. I INV. ODRŽ III KVARTAL+RAZLIKEA024109A41090132323.000 €3232
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013234905 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2026.A024109A4109013221744 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.