Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OBRTNIČKA ŠKOLA ZA OSOBNE USLUGE

OIB 64266572916 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · ožujak 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, ožujak 202614.673 €
Stavke27

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 64266572916, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A41090132341.296 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A41090132211.064 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013222529 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013213417 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013224291 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013211269 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013231256 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013239171 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013236158 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013238135 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013237102 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A4109013299101 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901322590 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901343162 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901323342 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901329330 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901343323 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901329415 €55
31. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026A024109A410901343412 €55
27. 3. 2026.SUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI 02/26A024109T4109023237146 €3237
20. 3. 2026.REF SRED ZA POLICE OSIG. II RATAA024109A41090132921.801 €3292
20. 3. 2026.OBUKA PRVA POMOĆ-REFUNDACIJAA024109A410902329993 €3299
12. 3. 2026.PUN, PLAĆA ZA 02/2026.A024109A41090331111.271 €55
12. 3. 2026.PUN, PLAĆA ZA 02/2026.A024109A4109033132210 €55
12. 3. 2026.PUN, PLAĆA ZA 02/2026.A024109A410903321238 €55
11. 3. 2026.PRIJEVOZ ZAPOSL. SŠ I UČ.DOM.ZA 02/2026A024109A41090132123.350 €3212
10. 3. 2026.ENERGIJA ZA 01/2026.A024109A41090132232.700 €3223

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.